您好,理論上是不可以的,謝謝

老師我們是新企業(yè) 一開始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來(lái)抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
老師 我們12月份開了普票三十幾萬(wàn) 但是對(duì)方偏要專票且13個(gè)點(diǎn)的 沒(méi)有辦法 然后單價(jià)調(diào)低 可能就沒(méi)有3十幾萬(wàn) 這個(gè)1月我們肯定要繳納稅款的 我們后面是不是涉及退稅啊
你好老師 公司每個(gè)月都會(huì)計(jì)算發(fā)票和稅 上個(gè)月計(jì)算的需要交稅一萬(wàn)多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有彌補(bǔ)的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個(gè)還沒(méi)報(bào)稅 可以延期申報(bào)嗎?對(duì)公司有什么影響嗎?
老師,我是開養(yǎng)老院的,我2020年增值稅和所得稅差異在十萬(wàn)以上,我是按月報(bào)稅的,每月我的利潤(rùn)表都是零報(bào)表,但是我們有點(diǎn)國(guó)家補(bǔ)助,我現(xiàn)在需要每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都要改嗎?還是我就改1.4.7.10的報(bào)表就可以
老師,我們單位,交增值稅每個(gè)月都沒(méi)有固定,像有的月份就交幾千元,有的月份可以交十幾萬(wàn),但是都是真實(shí)的業(yè)務(wù)。需要每個(gè)月開票平均一點(diǎn)的嗎?
老師,這種憑證能在稅前合法扣除嗎?
老師好,我們24年虧損34000,23年虧損15000,25年沒(méi)有營(yíng)業(yè),這個(gè)月開始營(yíng)業(yè),有3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)需要給對(duì)方開票,請(qǐng)問(wèn)這種情況第四季度需要交所得稅嗎
老師,看一下,這個(gè)我做的對(duì)不對(duì)
老師請(qǐng)問(wèn),我們支付一筆投標(biāo)保證金。若沒(méi)中標(biāo)會(huì)退回保證金及相對(duì)應(yīng)期間的利息(按銀行利息),現(xiàn)在保證金已退回,利息的話對(duì)方要求開具相關(guān)利息發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我們能開嗎。我們經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有這塊,這個(gè)也是偶然的不是經(jīng)常性的。
小規(guī)模公司,賣掉自己常用的貨車,辦理過(guò)戶的時(shí)候 開了一張二手車銷售發(fā)票 金額為10000,稅額為0,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào)增值稅
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)審核合同一般審核一些什么呀
請(qǐng)問(wèn)老師,我結(jié)轉(zhuǎn)10月銷售出庫(kù)產(chǎn)品成本,應(yīng)該與10月開票收入和未開票收入對(duì)應(yīng)?
老師,老板在外面餐飲服務(wù)店的沖值(有員工聚餐也有招待客人),費(fèi)用應(yīng)做到什么科目里
@董孝彬老師早上好!


我們的進(jìn)項(xiàng)向來(lái)不夠,開票也是對(duì)方公司要求了才給開。會(huì)有專門的人核對(duì)申請(qǐng)開票的金額然后申請(qǐng)。我們的稅負(fù)可以達(dá)到7個(gè)點(diǎn)了所以這些年也沒(méi)有稅務(wù)找過(guò)麻煩
不來(lái)找麻煩,不代表沒(méi)有問(wèn)題啊
所以我會(huì)說(shuō)理論上是不可以的
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的