您好,理論上是不可以的,謝謝
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報3個月 這個月因為要開發(fā)票 所以開始抵扣進項發(fā)票 但是進項和銷項的發(fā)票肯定存在差額,就是進項發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個月都交點稅,把發(fā)票每個月勻起來抵扣 還是 這個月完全抵扣 一點稅不交,下個月不夠,該交多少交多少
老師 我們12月份開了普票三十幾萬 但是對方偏要專票且13個點的 沒有辦法 然后單價調(diào)低 可能就沒有3十幾萬 這個1月我們肯定要繳納稅款的 我們后面是不是涉及退稅啊
你好老師 公司每個月都會計算發(fā)票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔什么責任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?
老師,我是開養(yǎng)老院的,我2020年增值稅和所得稅差異在十萬以上,我是按月報稅的,每月我的利潤表都是零報表,但是我們有點國家補助,我現(xiàn)在需要每個月的財務(wù)報表都要改嗎?還是我就改1.4.7.10的報表就可以
老師,我們單位,交增值稅每個月都沒有固定,像有的月份就交幾千元,有的月份可以交十幾萬,但是都是真實的業(yè)務(wù)。需要每個月開票平均一點的嗎?
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預(yù)計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
我們的進項向來不夠,開票也是對方公司要求了才給開。會有專門的人核對申請開票的金額然后申請。我們的稅負可以達到7個點了所以這些年也沒有稅務(wù)找過麻煩
不來找麻煩,不代表沒有問題啊
所以我會說理論上是不可以的
請問還有什么可以幫您的