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Q

代理銷售公司,收到加盟商5萬,轉(zhuǎn)成本給總部4萬,總部按4萬的標準折成商品6萬發(fā)給代理,代理折成商品5萬給到加盟商,老師,想請問賬務(wù)如何處理?

2021-09-16 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-16 15:40

發(fā)票是怎么開的呢

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 15:41

加盟商不開票

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 15:41

公司總部也不開票

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 15:44

庫存差異不知道如何處理

庫存差異不知道如何處理
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齊紅老師 解答 2021-09-16 15:46

沒有發(fā)票?你這是內(nèi)賬的嗎

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 15:47

是內(nèi)賬,公司總部不開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-09-16 16:01

內(nèi)賬直接按照實際業(yè)務(wù)來做就行了 就不用糾結(jié)了

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 16:03

那么請老師幫忙看下我的分錄,可以這樣操作嗎,我的庫存存在差異

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齊紅老師 解答 2021-09-16 16:10

一萬的差額不是你們的利潤嗎

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 17:48

我們有一萬收入和進出庫差額是利潤,請問庫存差做哪個科目

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:01

同學(xué)你好 這個利潤是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才出來的

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 18:02

請幫忙看一下我的分錄,應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:05

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣做

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 18:07

我結(jié)轉(zhuǎn)成本時,實際庫存商品未入庫

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:08

先暫估入庫 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 18:09

發(fā)出商品價值實際大于主營業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:26

你得按照實際發(fā)票來的

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 18:27

哎,不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:28

需要按照實際發(fā)票來的哦

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快賬用戶7719 追問 2021-09-16 18:28

聽不懂,搞不明白

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齊紅老師 解答 2021-09-16 18:33

就是按照你收到的發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
發(fā)票是怎么開的呢
2021-09-16
同學(xué)你好,你的問題是什么呢,麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2021-12-22
借應(yīng)付職工薪酬工資30000 貸應(yīng)付帳款代理商b
2024-11-04
您好,這個的話,借 銀行存款 3? 銷售費用 2? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5? 這樣的
2024-08-25
你好,這個是需要做賬嗎?
2023-10-30
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