你好 記銷售費用里
老師,您好,想請教您一個問題,我們是保安服務公司,然后我們采購的保安服公司入庫待用,在分別發(fā)到項目上給保安員的時候再做項目的費用核算,這個怎么怎么做會計分錄?
老師您好請問消防維保費和公眾責任保險做什么科目,我公司是做足浴休閑服務的
老師,你好,我們公司是做保險代理業(yè)務的,主要做雇主責任險這塊。2021年9月我們公司接了一個單,總保費是129630元,這筆款是公對公轉的,就是被保險公司的公賬轉到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費,其中有86820元是要付給保險公司(人保)的,被保險公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險公司,保險公司(人保)開了86820元給被保險公司,但是由于付保險公司(人保)的保費是我們公司轉過去的,所以被保險公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因為錢是我們公司的公賬收的,但是由于這個事情到現(xiàn)在才來處理,導致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個問題,像我們公司這種業(yè)務,可不可以選擇差額征收呢?
老師您好,請問公司沒有給員工買社保買的是商業(yè)保險,發(fā)生工傷賠償了,公司給這個工傷人員的賠付費用做什么科目呢?商保賠付進公司賬戶的資金又做什么科目呢
老師您好,公司老板現(xiàn)在另外再注冊一個保安服務公司,因為我是現(xiàn)公司財務部唯一有初級會計證的人,老板要把我登記為新公司的財務負責人,我不同意。顧問律師說賬不是我做的,我不會有什么責任,是這樣嗎?
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產,收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預收賬款238095.24 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應收賬款450000 貸:其他業(yè)務收入428571.43 應交稅費-待轉銷項稅額21428.57 結轉待轉銷項稅額借:應交稅費-待轉銷項稅額11904.76 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構備案,結果我們這邊還沒做過什么總機構添加,讓我們備案總結構,然后分公司那天添加成分子機構, 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
好的,老師我公司裝修改造花3萬多元,老師老板說做到長期待攤費用,攤5年,借長期待攤費用 貸銀行車存款,攤5年,是現(xiàn)在就攤還是等明年8月份開始攤呢?
你好 完工后就開始攤?
老師款已付7月付一筆,8月付一筆,付款單到我這兒,我是借長期待攤費用,貸銀行存款
你好 對 這樣處理對的?
老師做完第一筆分錄,那開第一年借:管理費用 貸長期待攤費用,是嗎
你好按月分攤 記這個科目?
老板說按年攤
會計是按月做賬,是按準則 做賬,不是按老板規(guī)定做賬?
好的謝謝老師,辛苦您了
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!