你好,可以接收到信息的。
老師,作為購(gòu)買方已經(jīng)抵扣開(kāi)具紅字信息表的情況,信息表中填寫(xiě)產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開(kāi)具產(chǎn)品對(duì)應(yīng)稅收編碼不一致有沒(méi)有關(guān)系,因?yàn)樵l(fā)票是對(duì)方銷售方開(kāi)具,我這邊并不清楚稅收編碼
老師,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表的,信息表中填寫(xiě)產(chǎn)品的稅收編碼和實(shí)際原票開(kāi)具產(chǎn)品對(duì)應(yīng)稅收編碼不一致有沒(méi)有影響,稅務(wù)局對(duì)這塊有沒(méi)有硬性要求?
請(qǐng)問(wèn)老師,購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,商品編碼和原來(lái)的編碼不一致,但都是屬于非金屬礦石,銷售方能接收到信息嗎?
已經(jīng)抵扣的發(fā)票,購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表的時(shí)候,銷售方的貨物編碼只能找到“保險(xiǎn)服務(wù)”,銷售方發(fā)票顯示的“*保險(xiǎn)服務(wù)*雇主責(zé)任保險(xiǎn)”,請(qǐng)問(wèn),我一定要跟銷售方的發(fā)票信息保持一致才可以申請(qǐng)是嗎?
請(qǐng)問(wèn)大家,我們公司是購(gòu)買方,我們開(kāi)紅字信息表,商品稅目編碼一定要和原來(lái)發(fā)票的一摸一樣嗎?還是大類一樣就可以了?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺(tái),那這種結(jié)匯方式寫(xiě)什么?
老師,定期定額的個(gè)體工商戶,三季度專票和普票合計(jì)開(kāi)具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報(bào)稅,這兩個(gè)金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)商品開(kāi)票100實(shí)際稅點(diǎn)是8.5個(gè)稅點(diǎn),銷售出去商品150我們按10.5個(gè)稅點(diǎn)開(kāi)票 這個(gè)思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫(xiě)下來(lái)嘛
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)開(kāi)什么發(fā)票
我想算458萬(wàn)從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請(qǐng)問(wèn)做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤(pán)賬要注意什么?
外貿(mào)企業(yè)退稅: 1.分錄 借:其他應(yīng)收款—出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)及征退稅率差分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月,那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做?確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提?還是等申報(bào)退稅后才做? 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入,那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎?增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎?取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出? 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫(xiě)嗎?還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫(xiě)? 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
郭老師您好,職工醫(yī)保的大病保險(xiǎn),退休后還能享受嗎
我們平臺(tái)給客戶發(fā)放代金券,我們做預(yù)收款的時(shí)候把這個(gè)代金券做折讓了,這個(gè)分錄怎么做?