同學,你好 借:應收賬款 貸:壞賬準備 就是壞賬之前多計提了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來

老師 我想請問一下 我們公司的的房產(chǎn)拆遷,有拆遷補償款,補償協(xié)議也下來了款項已經(jīng)到賬,馬上準備向稅務報送資料,審計說我們固定資產(chǎn)也要處置,該清理的清理,房屋原值轉(zhuǎn)入入長期應付款。這個把原值轉(zhuǎn)入長期應付款是什么意思呢,我有點不理解。謝謝老師!
老師您好,我這邊做了一個學校的年審,其中有一筆其他應收款5萬元,是代一個幼兒園預付的定金,預備發(fā)函證時,會計說函證不回來,差不多是筆糊涂賬,對方單位不予回函,大概率收不回來。那我這邊需要計提壞賬準備么,賬齡已經(jīng)超5年,上年度審計未做調(diào)整,我這邊怎么處理比較合適呢,謝謝您
期末轉(zhuǎn)回壞賬準備5萬,是什么意思,我記在貸方了,給我說的簡單明了點,謝謝 0
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現(xiàn)在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:應收賬款-公司名稱;2、壞賬發(fā)生,結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準備時,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
對比這兩題的最后一問紅筆劃圈部分,為什么在年末計提時,一個減去了收回已轉(zhuǎn)銷存入銀行的數(shù),另一個去沒有減去,網(wǎng)上答案給我的就是這兩種。(我知道本期-貸方壞賬準備+借方壞賬準備)
研發(fā)領(lǐng)用原材料是否進行稅轉(zhuǎn)出
單位培訓員工支付8000元,培訓費辦理電工證件,需要和培訓學習簽訂合同嗎?有培訓報名表和開班通知書。
你好,請教下企業(yè)更正8月增值稅報表補報少報收入部分銷項稅額是2.5萬,例如8月期末留抵稅額是2萬,8月出口貨物免抵退稅額是1萬,申請出口退稅1萬已退到帳,這樣期末留抵稅額是1萬,更正少報收入銷項稅額是2.5萬減期末留抵稅額是1萬,更正補報收入應補交增值稅是1.5萬這樣算嗎?會不會影響8月出口退稅申報表的。
老師,老板和老板娘去外地的機票可以報銷嗎?
餐飲公司采購100000塊錢的蔬菜,普票付9萬,專票10萬九個點。餐飲公司交六個點的稅,哪一種合適?
老師,上個月未票收入,這個月沖減填在哪里
員工報銷機票和住宿,開的大類是旅游服務,可以嗎?
公司借給個人款項,無息借款。用途寫什么可以不交稅?
老師,因為老板經(jīng)常沒在公司,所以就用了個備用金卡,但備用金要用出納的卡,備用金付的是日常報銷款和付小額貨款,這種可以嗎?
我們單位領(lǐng)導要求一個人保管銀行u盾另外一個人進行這個u盾的操作,這樣合法嗎?