同學,你好 其他應付款支付就可以了
老師您好!公司其他應付款貸方余額1200多萬,都是與外單位資金往來,會有什么稅務風險?謝謝!
老師早上好,其他應付款數(shù)據(jù)過大有什么稅數(shù)風險?如何調(diào)整?謝謝!
老師好,資產(chǎn)負債表上的 其他應付款科目 余額過大怎么調(diào)整,有什么風險?
老師您好,匯算清繳后暫估入賬成本如何調(diào)賬,是否借:應付賬款一暫估入賬 (無票) 貸:其他應付款一XX股東,如果不沖應付賬款暫估數(shù)就越來越大了!謝謝!
老師,公司欠老板的錢怎么處理比較好呢,這個其他應付款數(shù)據(jù)大有風險嗎?其他應付款數(shù)據(jù)大是指多大才算大呢?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報???
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
現(xiàn)在就是沒有多的現(xiàn)金去支付
接手的時候150萬,現(xiàn)在調(diào)到90萬啦,按現(xiàn)在90萬,單位要注銷的話要不要補稅?
同學,你好 注銷的話要清算,這個錢還不了,算你們公司的債務
老師如果算是公司的債務,那怎樣處理?
同學,你好 需要還給對方,會清算你的資產(chǎn)
老師,現(xiàn)在就是沒錢還這筆其他應付款
同學,你好 就是會一直掛著,對方不會問你們要錢嗎?
這筆其他應付款是前會計弄下來的,現(xiàn)在沒現(xiàn)金也不知道刻怎么處理
同學,你好 那對方會問你們要嗎?
這筆款應該是之前沒錢付款,前會計做賬時當老板投資金,入了其他應付款,所以應付款就大了
同學,你好 那這筆錢是還給老板的嗎?
對的沒錯
同學,你好 你們老板注冊資本有實際繳納嗎?
應該沒有吧
同學,你好 你讓老板把注冊資本實繳進來,然后在把錢還給他沖其他應付款
好的,我試試問問,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!