你好,高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅減按15%
2021年高新技術(shù)企業(yè)所得稅及稅收優(yōu)惠政策
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅減免40% 有這項(xiàng)優(yōu)惠政策嗎
現(xiàn)在企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠政策,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅享受什么優(yōu)惠政策?
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 以及高新技術(shù)企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策
高新技術(shù)企業(yè),享受兩免三減半的稅收優(yōu)惠政策嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個(gè)季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?
加計(jì)扣除比例是多少
你好,加計(jì)扣除比例已經(jīng)是100%
服務(wù)類企業(yè)也是百分百了嗎
新華社北京3月5日消息,制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到100%、小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)從月銷售額10萬元提高到15萬元…
對啊這說的是制造業(yè)百分百啊
服務(wù)類也百分百肯定
你好,對的,你的理解是對的??
所有行業(yè)都百分百?
不是,制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例提高到100%
我問的是服務(wù)業(yè)啊,服務(wù)業(yè),服務(wù)業(yè),服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除多少比例
生活服務(wù)業(yè)增值稅的加計(jì)扣除比例是15%
怎么扯到增值稅了?而且增值稅是加計(jì)抵減,不是加計(jì)扣除 高新技術(shù)企業(yè),服務(wù)業(yè),企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例多少?
高新技術(shù)企業(yè),服務(wù)業(yè),企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例100%