本月增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅,不交增值稅及增值稅附加稅,印花稅就是當(dāng)期的購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅,土地增值稅也是需要按收入金額進(jìn)行預(yù)交處理。
房地產(chǎn)企業(yè),本月增值稅有進(jìn)賬不用交,那土增印花怎么計(jì)算繳納
計(jì)算房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅的成本,取得土地支付的印花稅能否做為取得土地所支付的金額進(jìn)行扣除?那進(jìn)行完工產(chǎn)品清算時(shí)可以計(jì)入完工產(chǎn)品成本嗎?
增值稅,企業(yè)所得稅,土地使用稅,房產(chǎn)稅,印花稅,個(gè)人所得稅,還有什么稅要繳納,買(mǎi)的土地,建設(shè)廠房出租
一、企業(yè)銷(xiāo)售房產(chǎn)要交(增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅、土地增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加) 二、企業(yè)購(gòu)置辦公用房屋應(yīng)交的稅種有:在購(gòu)房時(shí)繳納契稅、印花稅; 以后每年繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅。 老師 麻煩幫忙看看對(duì)不對(duì)?謝謝
老師,企業(yè)房產(chǎn),土地證過(guò)戶繳納的增值稅 契稅 所得稅 印花稅都是按照評(píng)估的凈值計(jì)算嗎?
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,增值稅稅款為390萬(wàn)元。那當(dāng)日開(kāi)始安裝,支付安裝人員工資10萬(wàn)元,耗用賬面價(jià)值90萬(wàn)元、公允價(jià)值100萬(wàn)元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,計(jì)什么科目,沖減應(yīng)計(jì)利息時(shí)怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢(xún)您~
老師說(shuō),同事出差了,報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買(mǎi)了兩輛冷藏車(chē),不過(guò)是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢(qián),也實(shí)際是我們?cè)谑褂茫晕覀兏鋺舻哪羌曳止竞灹俗廛?chē)協(xié)議。今年這兩輛冷藏車(chē)要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢(qián)到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來(lái)支付保險(xiǎn)費(fèi)和車(chē)輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問(wèn)我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬(wàn),但是現(xiàn)在這個(gè)錢(qián)沒(méi)有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開(kāi)勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開(kāi)發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒(méi)有出差外地的業(yè)務(wù),但是開(kāi)票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問(wèn)下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒(méi)有收利息收入也是不行嗎?