您好? 因?yàn)楸槐I的會計(jì)分錄是 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理非流動資產(chǎn)損溢? 15.82 ? ? ?累計(jì)折舊(已經(jīng)計(jì)提的折舊)6 ? ? ?貸:固定資產(chǎn)-(原值) 20 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)1.82 ? ?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外支出 15.82? ? ? ?貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理非流動資產(chǎn)損溢? 15.82
題目中會計(jì)利潤調(diào)整為什么加增值稅。增值稅不影響會計(jì)利潤嗎
會計(jì)上計(jì)提減值準(zhǔn)備,影響利潤總額嗎?怎么影響?在稅法上具體簡直準(zhǔn)備之后是對會計(jì)利潤調(diào)整還是對應(yīng)納稅所得額調(diào)整?怎么調(diào)整?
老師:不太懂為何這個增值稅3451.33元,會影響利潤的減少呢?增值稅怎么會調(diào)減利潤?
為什么應(yīng)交增值稅不會影響利潤,而以增值稅為計(jì)量基礎(chǔ)的附加稅卻可以在利潤表中列示(影響利潤)。 一、應(yīng)交增值稅,是價外稅,計(jì)量確認(rèn)時是與收入或成本分開的 二、繳納增值稅時,產(chǎn)生現(xiàn)金流出,會使凈資產(chǎn)減少為什么最終沒有影響到利潤
增值稅不影響會計(jì)利潤,為什么要做增值稅籌劃合理少交增值稅啊?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?