同學(xué)你好 你增員了沒(méi)有呢
老師我單位的員工專業(yè)附加扣除自己采集了,我在單位扣繳端下載,有一位員工下載不下來(lái),提示未采集,或采集但未指定由扣繳義務(wù)人申報(bào),這種情況該員工應(yīng)該在哪里更改
請(qǐng)問(wèn),在自然人電子稅務(wù)局扣繳端可以查到單位申報(bào)記錄,但是人員信息采集確沒(méi)有人員信息,這樣合理嗎?
在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)顯示該人員還未采集信息,或已采集但未指定由扣繳義務(wù)人申報(bào)。這種情況怎么處理?
用自然人電子稅務(wù)局扣繳端,人員信息采集填寫(xiě)并報(bào)送成功之后。為何在綜合申報(bào)時(shí),稅款計(jì)算,顯示填寫(xiě)人數(shù)為0
孫老師你好 麻煩問(wèn)一下 我不小心在自然人電子稅務(wù)局扣繳端人員信息采集申報(bào)人申報(bào)錯(cuò)誤了 這個(gè)怎么刪除呀
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
已經(jīng)增員,現(xiàn)在在填寫(xiě)附加扣除項(xiàng)。
但是報(bào)送失敗
我能不能先報(bào)其他人的個(gè)稅 他的沒(méi)有報(bào)送就暫時(shí)先不報(bào)送,下月一起報(bào)送可以把
可以的 先報(bào)其他員工的吧
那下次報(bào)送怎么選擇時(shí)間 就比如這月工資1萬(wàn),下月工資1萬(wàn)。這個(gè)月沒(méi)有報(bào)個(gè)稅,下月報(bào)個(gè)稅就報(bào)2萬(wàn)是吧。
這個(gè)就是這個(gè)月報(bào)上月的