您好!需要查明原因,為什么不一樣,然后再根據(jù)情況來(lái)調(diào)整賬務(wù)
切戶(hù)入賬,資產(chǎn)卡片金額小于科目余額表金額,可以做調(diào)賬分錄嗎
固定資產(chǎn)卡片重復(fù)錄入一筆,現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中刪除,發(fā)現(xiàn)卡片余額大于總賬余額,請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)整,分錄怎么做
老師您好,就是在做應(yīng)收賬款美元戶(hù)的時(shí)候,我收匯了如圖一,然后開(kāi)票了如圖二,科目余額表應(yīng)等于6585 59,可是調(diào)匯后科目余額表的余額是6679.35。那對(duì)余額的時(shí)候是要看調(diào)匯后的金額嗎
老師,固定資產(chǎn)卡片-新增卡片是這樣子填嗎,填好就直接 保存 就可以嗎。我是202.3月建賬,2月科目余額表固定資產(chǎn)手機(jī)借方余額為5268,累計(jì)折舊貸方余額3219.26,
老師,以前年度購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn),后面又增加車(chē)輛購(gòu)置稅,分錄計(jì)入到固定資產(chǎn)金額比卡片上多,現(xiàn)在年度我接手,怎樣調(diào)整金額呢,直接在卡片上增加金額可以嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷(xiāo)售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶(hù)一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們?cè)诙兑粲脗€(gè)體戶(hù)帶貨直播,個(gè)體戶(hù)要查賬征收的話,建議是注冊(cè)公司還是個(gè)體戶(hù)
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
老師, 請(qǐng)問(wèn)我們建設(shè)工廠交納的水土保持 補(bǔ)償費(fèi)計(jì)入什么科目
固定資產(chǎn)卡片,切戶(hù)過(guò)來(lái)的折舊額*年限不等于累計(jì)使用年限,導(dǎo)致差額
您好!您說(shuō)的且戶(hù)是指的去年年底數(shù)轉(zhuǎn)為今年年初數(shù)嗎?如果是這樣,一般都是系統(tǒng)自己帶的,不會(huì)錯(cuò)的,如果不是這個(gè)情況,那是不是您的固定資產(chǎn)在之前有做過(guò)變更呢?
不是,是之前在代賬公司做賬,后面拿回來(lái)做賬卡片有問(wèn)題
您好那這個(gè)就是代賬公司處理錯(cuò)了,您按照差錯(cuò)更正來(lái)處理就好了,涉及到損益的科目用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替
分錄怎么做呢
您好!查明原因后,比如如果是要增加折舊10萬(wàn),而這些折舊是記入管理費(fèi)用的話,那么分錄這么做 借:以前年度損益調(diào)整 10萬(wàn) 貸:累計(jì)折舊 10萬(wàn) 當(dāng)然這里是沒(méi)考慮企業(yè)所得稅的哦
固定資產(chǎn)卡片調(diào)對(duì)后就會(huì)導(dǎo)致卡片余額大于科目余額表余額,怎么該怎么調(diào)賬
您好!卡片一般是不會(huì)錯(cuò)的,因?yàn)樯厦嬷挥性岛驼叟f年限等信息,如果沒(méi)有發(fā)生變更,那么卡片一般不會(huì)變化,因此,大部分可能就是賬務(wù)處理錯(cuò)誤啦,因此要把賬調(diào)整過(guò)來(lái)
確實(shí)是卡片的問(wèn)題
根據(jù)卡片數(shù)據(jù)錄的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
您好!那就簡(jiǎn)單了,更正卡片就好了哦
沒(méi)法更正,月折舊額,凈殘值,得出的不是切戶(hù)前累計(jì)折舊的金額
您好!您不是說(shuō)是卡片登記錯(cuò)了嗎?那就更正卡片信息哦,因?yàn)橘~務(wù)處理是正確的呀