借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。 發(fā)票到了,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后做發(fā)票的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
老師,我是掛靠別的公司承接的項(xiàng)目,現(xiàn)在遇到了一個(gè)問題,掛靠公司每個(gè)月會(huì)要求我們提供相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,假設(shè)6月的時(shí)候?qū)Ψ綄?shí)際開票40萬,我們開票給對(duì)方36萬,然后對(duì)方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對(duì)方開票50萬,我們給對(duì)方開了54萬想拉平6月的賬,可是對(duì)方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學(xué)沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
老師你好,請(qǐng)問我們租金4萬,當(dāng)月扣錢了扣4萬,但是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)給我們開票,而是下個(gè)月才開,請(qǐng)問怎么做賬
老師,我們7月付的錢10萬,當(dāng)時(shí)是核定沒有做費(fèi)用,現(xiàn)在12月對(duì)方給我們開發(fā)票5萬,剩下5萬要1月才給我們開,那這個(gè)賬我要怎么做呢,現(xiàn)在我們改查賬了
老師你好,我想請(qǐng)問一下:我們公司是承租方,上個(gè)月代開了一張房租發(fā)票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發(fā)票上備注寫了個(gè)人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務(wù)登記所以沒能代扣代繳,請(qǐng)問我們能做了稅務(wù)登記后再扣繳嗎?
老師您好!我們這個(gè)交了租金4萬多時(shí)間是2022.12.9--2023.3.9的對(duì)方開票今天已經(jīng)開票給我們了,這個(gè)賬怎么做的呀?
國(guó)有資本總量數(shù)據(jù)是取會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)希望您能幫我說具體一點(diǎn)謝謝
國(guó)有資本總量數(shù)據(jù)是取會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)希望您能幫我說具體一點(diǎn)謝謝
老師您好,請(qǐng)問我們法人工資一直都是按5200申報(bào),現(xiàn)在如果一下子提高到15000,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警啊
老師,企業(yè)利潤(rùn)最后交了所得稅法人再提取利潤(rùn)的話還要交稅嗎
請(qǐng)問工資未達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)有和風(fēng)險(xiǎn)?
國(guó)有資本總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù)。而且國(guó)有資本保值增值率計(jì)算公式是什么
上年未計(jì)提所得稅,第二年匯算清繳補(bǔ)交所得稅賬務(wù)處理
個(gè)稅 年收入不超12萬 匯算清繳 顯示需要補(bǔ)交稅費(fèi)超400塊錢 可以免申報(bào)嗎
老師,您好!我接了一家賬,沒有固定資產(chǎn)明細(xì),連賬都沒有的,只有資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表,并且折舊金額年初和年末一樣,像這種的怎么辦呢,弄的我現(xiàn)在年報(bào)都沒辦法報(bào)么
老師,那個(gè)辦公軟件折舊4月沒計(jì)提,可以在5月計(jì)提兩個(gè)月的嗎?在摘要上寫4-5月的計(jì)提折舊
當(dāng)月租金就是4萬啊 我們也交錢了 就是對(duì)方?jīng)]及時(shí)開發(fā)票給我們而已
借管理費(fèi)用,貸 銀行存款。 當(dāng)月
發(fā)票到了,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后做發(fā)票的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。