你好 ; 先把賬建立起來。 先去核對下期末數(shù)據(jù)? ? 判斷每個科目 余額 ; 比如? 原材料 ‘ 庫存商品 、固定資產(chǎn) 貨幣資金 、應(yīng)交稅費、 實收資本。等每個明細金額是多少。? 試算平衡做建賬起來’
老師好,我剛接手一家建筑施工企業(yè)的賬,之前的會計做的3月份,4月份的工資只有記賬憑證,后面啥都沒有附,做的140萬,70萬,那我接手之后針對于這個怎么辦呢?
老師請問剛換了一份工作,做物流統(tǒng)計會計,每天記錄收入利潤,記考勤算工資,還有網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款,有什么好的做內(nèi)部流水賬的方法?老師給指導(dǎo)下,之前因為沒工作經(jīng)驗面試了好幾個工作都沒成功,還有月末對賬怎么做能快速的對出?
自己半桶水,找了個會計助理工作。發(fā)現(xiàn)這家公司用EXCEL做賬,沒有做賬軟件。然后接手一家水廠賬,生產(chǎn)銷售一體,稅務(wù)未上線。一家口罩生產(chǎn)企業(yè),之前的賬全是亂的,太忙,很多東西都沒登記,小規(guī)模,稅務(wù)上線了。我又要如何下手。我真的第一天,頭特別大。無從下手
我剛接手了一家新公司,剛剛辦下來營業(yè)執(zhí)照,其他什么都沒有,基本戶也沒開,但是運營了近兩個月了,就是自己簡單記的進出流水賬,我現(xiàn)在接手,該怎么下手開始會計工作呢?
以前沒做過會計工作,剛接手一家工廠的內(nèi)賬會計,第一部應(yīng)該怎么辦?之前記賬都是老板自己記的流水賬而且非常亂
我們是總承包方,甲方承包給別人的降水工程,電費是掛在我們戶下面的,這種情況下,甲方可以轉(zhuǎn)款給我們賬上用于支付電費嗎?他打過來的款不是工程款而是電費款,這個應(yīng)該不需要開票吧?
減按的比例??稅率等于,稅負率,這個是為什么
老師,做資產(chǎn)負債表日后事項的題,感覺做到所得稅時不太明白,怎么知道當(dāng)時是做的遞延資產(chǎn)還是遞延負債?
老師,社保每個月的賬務(wù)處理是怎么處理的
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實繳?
聽課的聽實操課的時候,聽到老師講到那個稅負率是按那個簡按的比例×稅率等于稅率,這個不明白
你好,老師車23年11月折舊完了,入賬固定資產(chǎn)是10萬,現(xiàn)在這個車抵賬買車了,現(xiàn)在這個資產(chǎn)怎么銷賬,平賬
老師,公司年報的社保職工人數(shù)指的是年底的人數(shù)還是年平均人數(shù)?如何計算
老師,公司賬上欠股東100萬,公司注冊資本一直沒有實繳,可以債轉(zhuǎn)股么?
個體戶匯算清繳時間限制,個體戶增值稅申報時間限制。
老師,那期初余額的這個時點選什么時間,老板的流水賬一直在記,我現(xiàn)在庫存也沒盤
你好; 比如你 9月1號要建賬。 那么你就得盤點截止到8.30號那天的期末余額來? 建賬 ;去盤點
但是沒有8月30那天的倉庫數(shù)據(jù)啊,之前倉庫沒有數(shù)
?你好 ;? ?去盤點的。? ?你要自己盤點實物是多少來建賬?
但是我盤點,那就是今天的庫存了,這個月之前進了多少材料多少產(chǎn)成品都沒有完整數(shù)據(jù)
你好 ; 那你的意思想? 9.14號來建賬嗎? 我是建議你 月初來建賬哈? ? ?不然你就等著9.30號? 來盤點? 在10.1號來建賬? ?
老師那我明白您意思了因為這個月發(fā)生的都記錄不完整,所以沒發(fā)中途建賬對吧?那我就下個月初建賬, 但假如說這種情況想強行建賬,那又應(yīng)該是怎么一種方法呢,在倉庫完全沒有數(shù)據(jù)的情況下
?你好 ;? ?是的。? 最好是月初建賬 ;先盤點你知道的 所有數(shù)據(jù) 來試算平衡 。? ?差異金額先調(diào)整到利潤分配去平衡 。 到時后面知道原因 就去調(diào)整利潤分配? 科目?