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以前沒做過會計工作,剛接手一家工廠的內(nèi)賬會計,第一部應(yīng)該怎么辦?之前記賬都是老板自己記的流水賬而且非常亂

2021-09-14 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-14 13:23

你好 ; 先把賬建立起來。 先去核對下期末數(shù)據(jù)? ? 判斷每個科目 余額 ; 比如? 原材料 ‘ 庫存商品 、固定資產(chǎn) 貨幣資金 、應(yīng)交稅費、 實收資本。等每個明細金額是多少。? 試算平衡做建賬起來’

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快賬用戶7690 追問 2021-09-14 13:26

老師,那期初余額的這個時點選什么時間,老板的流水賬一直在記,我現(xiàn)在庫存也沒盤

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:26

你好; 比如你 9月1號要建賬。 那么你就得盤點截止到8.30號那天的期末余額來? 建賬 ;去盤點

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快賬用戶7690 追問 2021-09-14 13:27

但是沒有8月30那天的倉庫數(shù)據(jù)啊,之前倉庫沒有數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:28

?你好 ;? ?去盤點的。? ?你要自己盤點實物是多少來建賬?

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快賬用戶7690 追問 2021-09-14 13:29

但是我盤點,那就是今天的庫存了,這個月之前進了多少材料多少產(chǎn)成品都沒有完整數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:30

你好 ; 那你的意思想? 9.14號來建賬嗎? 我是建議你 月初來建賬哈? ? ?不然你就等著9.30號? 來盤點? 在10.1號來建賬? ?

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快賬用戶7690 追問 2021-09-14 13:33

老師那我明白您意思了因為這個月發(fā)生的都記錄不完整,所以沒發(fā)中途建賬對吧?那我就下個月初建賬, 但假如說這種情況想強行建賬,那又應(yīng)該是怎么一種方法呢,在倉庫完全沒有數(shù)據(jù)的情況下

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齊紅老師 解答 2021-09-14 13:34

?你好 ;? ?是的。? 最好是月初建賬 ;先盤點你知道的 所有數(shù)據(jù) 來試算平衡 。? ?差異金額先調(diào)整到利潤分配去平衡 。 到時后面知道原因 就去調(diào)整利潤分配? 科目?

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你好 ; 先把賬建立起來。 先去核對下期末數(shù)據(jù)? ? 判斷每個科目 余額 ; 比如? 原材料 ‘ 庫存商品 、固定資產(chǎn) 貨幣資金 、應(yīng)交稅費、 實收資本。等每個明細金額是多少。? 試算平衡做建賬起來’
2021-09-14
你好? 是內(nèi)賬么? ? 什么軟件 更傾向是財務(wù)軟件? 還是進銷存 或者兩者都有
2021-12-05
同學(xué) 你好 如果你做的是代理記賬的工作 建議 首先把稅務(wù)問題解決了
2020-11-25
您好!建議你建立賬套根據(jù)從開始到現(xiàn)在的原始憑證做賬。去開基本銀行賬戶。
2021-01-16
同學(xué)你好,做內(nèi)部流水賬的方法,就是根據(jù)現(xiàn)金,銀行單據(jù)進行編號,記錄日期,摘要,收入,支出,余額就行。月未使用電子表格把財務(wù)賬上的數(shù)據(jù),與你記得流水賬進行排序,來核對是比較快的。
2020-11-01
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