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老師:收到固定資產(chǎn)清理費,怎么做會計分錄

老師:收到固定資產(chǎn)清理費,怎么做會計分錄
2021-09-14 10:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-14 10:36

同學,你好. 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1411 追問 2021-09-14 10:37

好的,就做這一個分錄就可以了?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 10:39

你好,這是一套完整的,你看看你需要哪一步? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應繳稅費等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶1411 追問 2021-09-14 11:06

老師:我們這些固定資產(chǎn)原來是買二手的,沒有入固定資產(chǎn),然后我們現(xiàn)在又把這些二手桌椅賣了,存在了公帳里面?zhèn)渥⒐潭ㄙY產(chǎn)清理費

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齊紅老師 解答 2021-09-14 11:53

你好,之前沒入賬嗎?如果沒入賬可以走盤盈處置處理.

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快賬用戶1411 追問 2021-09-14 15:07

會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-09-14 15:15

固定資產(chǎn)盤盈會計分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——應交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積——法定盈余公積(10%) 利潤分配——未分配利潤 處置: 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:待處理財產(chǎn)損益

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同學,你好. 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理
2021-09-14
您好,借銀行存款7000貸固定資產(chǎn)清理,應交稅費應交增值稅
2022-01-06
支付清理費 借固定資產(chǎn)清理 貸銀行存款 出售 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理
2022-12-03
您好 借:固定資產(chǎn)清理, 借:累計折舊, 借:固定資產(chǎn)減值準備, 借:銀行存款等, 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損失: 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理, 結(jié)轉(zhuǎn)清理凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:資產(chǎn)處置損益。
2022-04-26
你好詳見截圖哦哦
2023-02-06
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