你吧錯誤憑證的現(xiàn)金流,改成正確項目就可以
老師,我發(fā)現(xiàn)我前倆月的現(xiàn)金流量表項目錯了,我在財務(wù)軟件里修改 但本年累計金額和之前的不一樣了,我是不是需要把這幾個月分配的現(xiàn)金流量全部刪除,然后再從最初錯的那個月從新分配,然后再一個月一打印修改就可以了?
老師,之前的現(xiàn)金流量發(fā)現(xiàn)記錯項目了,應(yīng)該怎么修改?可以直接在發(fā)現(xiàn)月份的現(xiàn)金流量表里修改嗎?將金額從一個項目調(diào)至另一個項目?那在財務(wù)軟件的現(xiàn)金流量表里修改保存后,從新生成后又該變回原來的了呢?但沒辦法修改之前的現(xiàn)金流量分配,因為報表已經(jīng)上報稅局了
老師您好,我把開錯的發(fā)票分了好幾個月沖紅了,導(dǎo)致我每個月申報表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風(fēng)險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師好,現(xiàn)金流量表因為財務(wù)軟件沒有全部自動進行現(xiàn)金流量分配,會計也沒有手動把沒分配的分配,導(dǎo)致現(xiàn)金流量表期末現(xiàn)金余額本年累計數(shù)和本月數(shù)對不上,從24年2月一直到12月都對不上,我想問,可不可以不對這四個季度申報的現(xiàn)金流量表做出更正呀,年報財務(wù)報表時也不改數(shù)。這樣不更正會影響2025年的報表嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那老師本年累計金額變了呢?不影響嗎?本年累計金額變成到目前為止的了
你后面的報表按更新后的數(shù)據(jù)出具就可以的