你好,冰冰可以在個(gè)人所得稅前扣除大病醫(yī)7萬
2020年,冰冰發(fā)生大病醫(yī)療支出20萬元,除去醫(yī)保報(bào)銷外個(gè)人負(fù)擔(dān)7萬元。求冰冰可以在個(gè)人所得稅前扣除大病醫(yī)。
一、客戶需求(客戶基本方案)王先生和王太太2020年喜頃千金,但因女兒患有先天性疾病,當(dāng)年花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)100萬元,全部自負(fù),王先生和王太太本人當(dāng)年并未產(chǎn)生自負(fù)醫(yī)療費(fèi)。2020年度,張先生的應(yīng)納稅所得額為10萬元(尚未考慮大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除),張?zhí)膽?yīng)納稅所得額為3萬元(尚未考慮大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除)。二、客戶方案納稅金額計(jì)算如果王先生與王太太因疏忽而忘記申報(bào)大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除,則2020年度,王先生應(yīng)納個(gè)人所得稅:100000x10%-2520=7480元;王太太應(yīng)納個(gè)人所得稅:30000x3%=900元。三、納稅籌劃方案納稅金額計(jì)算要求:請列出計(jì)算過程,為王先生一家做出籌劃方案。
李華2019年全年的醫(yī)療費(fèi)支出為32000元,全部取得醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療單據(jù)。其中20000元為醫(yī)保報(bào)銷部分,剩余部分有自己負(fù)擔(dān)?!締栴}1】在2020年李華參與匯算清繳時(shí)可以稅前扣除的大病醫(yī)療支出為多少?(2)李華2019年全年的醫(yī)療費(fèi)支出為42000元,全部取得醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療單據(jù)。其中20000元為醫(yī)保報(bào)銷部分,剩余部分有自己負(fù)擔(dān)?!締栴}2】在2020年李華參與匯算清繳時(shí)可以稅前扣除的大病醫(yī)療支出為多少?(3)李華2019年全年的醫(yī)療費(fèi)支出為142000元,全部取得醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療單據(jù)。其中20000元為醫(yī)保報(bào)銷部分,剩余部分有自己負(fù)擔(dān)?!締栴}3】在2020年李華參與匯算清繳時(shí)可以稅前扣除的大病醫(yī)療支出為多少?
居民陶先生及70歲父親2021年發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)支出,在扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人負(fù)擔(dān)金額分別為16000和92000,陶先生2022年綜合所得年度匯算清繳可以扣除的大病醫(yī)療的最高金額是( ?。┰?。怎么算呢,過程寫下哦
地處廣州市的某公司員工張軍,2019年從所任職的公司取得工資薪金收入200000元。在外從事培訓(xùn)講座,取得收入40000元,在報(bào)刊發(fā)表文章取得稿酬收入20000元,出售專利技術(shù)取得收入30000元。全年扣除“三險(xiǎn)一金”18000元。讀中學(xué)、大學(xué)的兒女2人;本人自學(xué)本科在讀。按揭購買首套房,每月還貸4000元。由于房屋還沒有交房,租房支出每月2000元,選擇租房支出扣除。當(dāng)年大病醫(yī)藥費(fèi)扣除醫(yī)保報(bào)銷后自負(fù)115000元。父母已超過60歲,張軍兄妹兩人平均分?jǐn)偪鄢?。請?jì)算張軍2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。 本人本科在讀要按繼續(xù)教育每個(gè)月400扣除嗎 大病醫(yī)療怎么算
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請退款的
中級財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?