你好,冰冰可以在個(gè)人所得稅前扣除大病醫(yī)7萬
2020年,冰冰發(fā)生大病醫(yī)療支出20萬元,除去醫(yī)保報(bào)銷外個(gè)人負(fù)擔(dān)7萬元。求冰冰可以在個(gè)人所得稅前扣除大病醫(yī)。
一、客戶需求(客戶基本方案)王先生和王太太2020年喜頃千金,但因女兒患有先天性疾病,當(dāng)年花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)100萬元,全部自負(fù),王先生和王太太本人當(dāng)年并未產(chǎn)生自負(fù)醫(yī)療費(fèi)。2020年度,張先生的應(yīng)納稅所得額為10萬元(尚未考慮大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除),張?zhí)膽?yīng)納稅所得額為3萬元(尚未考慮大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除)。二、客戶方案納稅金額計(jì)算如果王先生與王太太因疏忽而忘記申報(bào)大病醫(yī)療專項(xiàng)附加扣除,則2020年度,王先生應(yīng)納個(gè)人所得稅:100000x10%-2520=7480元;王太太應(yīng)納個(gè)人所得稅:30000x3%=900元。三、納稅籌劃方案納稅金額計(jì)算要求:請(qǐng)列出計(jì)算過程,為王先生一家做出籌劃方案。
李華2019年全年的醫(yī)療費(fèi)支出為32000元,全部取得醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療單據(jù)。其中20000元為醫(yī)保報(bào)銷部分,剩余部分有自己負(fù)擔(dān)?!締栴}1】在2020年李華參與匯算清繳時(shí)可以稅前扣除的大病醫(yī)療支出為多少?(2)李華2019年全年的醫(yī)療費(fèi)支出為42000元,全部取得醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療單據(jù)。其中20000元為醫(yī)保報(bào)銷部分,剩余部分有自己負(fù)擔(dān)。【問題2】在2020年李華參與匯算清繳時(shí)可以稅前扣除的大病醫(yī)療支出為多少?(3)李華2019年全年的醫(yī)療費(fèi)支出為142000元,全部取得醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療單據(jù)。其中20000元為醫(yī)保報(bào)銷部分,剩余部分有自己負(fù)擔(dān)。【問題3】在2020年李華參與匯算清繳時(shí)可以稅前扣除的大病醫(yī)療支出為多少?
居民陶先生及70歲父親2021年發(fā)生的醫(yī)藥費(fèi)支出,在扣除醫(yī)保報(bào)銷后個(gè)人負(fù)擔(dān)金額分別為16000和92000,陶先生2022年綜合所得年度匯算清繳可以扣除的大病醫(yī)療的最高金額是( ?。┰T趺此隳?,過程寫下哦
地處廣州市的某公司員工張軍,2019年從所任職的公司取得工資薪金收入200000元。在外從事培訓(xùn)講座,取得收入40000元,在報(bào)刊發(fā)表文章取得稿酬收入20000元,出售專利技術(shù)取得收入30000元。全年扣除“三險(xiǎn)一金”18000元。讀中學(xué)、大學(xué)的兒女2人;本人自學(xué)本科在讀。按揭購買首套房,每月還貸4000元。由于房屋還沒有交房,租房支出每月2000元,選擇租房支出扣除。當(dāng)年大病醫(yī)藥費(fèi)扣除醫(yī)保報(bào)銷后自負(fù)115000元。父母已超過60歲,張軍兄妹兩人平均分?jǐn)偪鄢?。?qǐng)計(jì)算張軍2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。 本人本科在讀要按繼續(xù)教育每個(gè)月400扣除嗎 大病醫(yī)療怎么算
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來的錢,老板說7個(gè)點(diǎn)下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊