是這個樣子的,如果說題目問的是應(yīng)繳納的增值稅,那么你進口這個也是屬于你應(yīng)該繳納的。 就是,如果說題目他只是問的那個銷售環(huán)節(jié)的,那么這個進口的就不算。
我想問在計算城市維護建設(shè)稅的時候,土地增值稅為什么不算進稅基里面?
老師,第9小問,算增值稅的時候為什么要加上0.26*70%,這個不是進項嗎,后面減去了,這里為什么還要加上呢
為什么計計算增值稅銷項稅額的時候,白酒的包裝物要包含在收入里面,啤酒的為什么不包含在里面呢
老師 這個題里面的計算進口環(huán)節(jié)增值稅為什么要組價呢 而不是用(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅)??13%
老師,這個第11問里面,為什么要把17.94進口環(huán)節(jié)的增值稅也算進應(yīng)納增值稅額里面?我分不清什么時候算,什么時候不算。
老師晚上好,公司收到了銀行承兌匯票,怎么做分錄,是借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款嗎?我怎么看到有的寫分錄是借應(yīng)收票據(jù),貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項稅額,我不知道要寫哪個分錄了
第二個怎么不對,國有資本參股公司也應(yīng)當(dāng)辦理產(chǎn)權(quán)登記
你好,計入在建工程成本聯(lián)合試車費,不包括按存貨,收入準(zhǔn)則規(guī)定構(gòu)成產(chǎn)品成本及產(chǎn)品銷售收入,什么意思???
增值稅專用發(fā)票6個點,附加稅票0.72個點那需要怎么開票
這道題說的所得稅費用減少200不正確,我有點不太理解。因為他不是之前在上一個年度的時候就預(yù)計負(fù)債的700萬已經(jīng)計提了遞延所得稅資產(chǎn),然后在第二年在2023年的時候,他要把之前的700萬的遞延所得稅負(fù)債給沖回去,就是175,這個所得稅費用確實減少175。但是他后面不是要把那個不是實際產(chǎn)生了800萬賠償款可以在實際發(fā)生時允許扣除,那他在二三年不是有一個應(yīng)交稅費,應(yīng)交所得稅200嗎?貸所得稅費用200。所得稅在貸款那不是增加200嗎?
老師,我們公司想開展螢石加工這個業(yè)務(wù),經(jīng)營范圍該怎么選呀?市場監(jiān)管系統(tǒng)里面沒有螢石加工這個范圍,是不是再別的大類里面呀?
老師,word怎么刪除空白頁
@董老師晚上好,提問的
老師,所有者權(quán)益是700萬,是指銀行存款有700萬嗎,該如何理解呢
老師你好一般申請下營業(yè)執(zhí)照去當(dāng)?shù)啬穷I(lǐng)啊