是這個樣子的,如果說題目問的是應(yīng)繳納的增值稅,那么你進口這個也是屬于你應(yīng)該繳納的。 就是,如果說題目他只是問的那個銷售環(huán)節(jié)的,那么這個進口的就不算。
我想問在計算城市維護建設(shè)稅的時候,土地增值稅為什么不算進稅基里面?
老師,第9小問,算增值稅的時候為什么要加上0.26*70%,這個不是進項嗎,后面減去了,這里為什么還要加上呢
為什么計計算增值稅銷項稅額的時候,白酒的包裝物要包含在收入里面,啤酒的為什么不包含在里面呢
老師 這個題里面的計算進口環(huán)節(jié)增值稅為什么要組價呢 而不是用(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅)??13%
老師,這個第11問里面,為什么要把17.94進口環(huán)節(jié)的增值稅也算進應(yīng)納增值稅額里面?我分不清什么時候算,什么時候不算。
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?