學(xué)員您好,開了紅字信息表要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。 原來(lái)收到籃字發(fā)票你是怎么做賬的?
問(wèn)題一作為購(gòu)買方開具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方發(fā)票還沒(méi)有來(lái),我方賬要不要做?怎么做?做賬的憑證附件是啥? 問(wèn)題二作為購(gòu)買方開具紅字信息表當(dāng)月開具的,不管對(duì)方哪個(gè)月開發(fā)票來(lái),我們申報(bào)這個(gè)月的增值稅是不是都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 問(wèn)題三購(gòu)買方紅字信息表開完,開具當(dāng)月發(fā)票來(lái)了賬怎么處理
購(gòu)買方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?如果購(gòu)買方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票,開出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?
購(gòu)買方開具紅字信息表之后,當(dāng)月沒(méi)收到對(duì)方的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)時(shí)購(gòu)買方,我方因退貨,開具紅字信息表,已抵扣。我購(gòu)買方現(xiàn)在開具出紅字信息表后,憑著這張紅字信息表應(yīng)該如何做賬?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
4月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品63274.34 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8225.66 貸預(yù)付賬款71500, 5月退稅勾選后借其他應(yīng)收款8225.66 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8225.66 然后是8月開的紅字信息表,目前沒(méi)收到對(duì)方的紅字發(fā)票
學(xué)員您好,這樣做分錄 借:庫(kù)存商品 -63274.34 貸:預(yù)付賬款 -71500 其他應(yīng)收款 8225.66 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 8225.66 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)8225.66
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有收到紅字發(fā)票也可以這樣做嗎?還有收到重新開具的發(fā)票之后怎么做賬?
是的,開了紅字信息表就要這樣做賬的 收到重新開具的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)你們這是用于出口還是內(nèi)銷的?
出口的,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,是退稅申請(qǐng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開的項(xiàng)目跟報(bào)關(guān)單不一致,所以才開了紅字的
您好,重新收到專票,會(huì)計(jì)分錄如下 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
增值稅申報(bào)的時(shí)候附表2應(yīng)該填在哪一行
學(xué)員您好,填在第20行
這樣的話就要交稅了,可是這個(gè)我不用交稅的,而且本來(lái)也沒(méi)用來(lái)抵扣
學(xué)員您好,因?yàn)槟銜?huì)計(jì)分錄寫了進(jìn)項(xiàng)稅額,我以為你勾選抵扣了,那假如你未抵扣,也就是開具紅字信息表時(shí)選擇的是購(gòu)買方未抵扣,那不需要轉(zhuǎn)出
那這個(gè)月的分錄應(yīng)該怎么做,我都頭大了,可以加老師微信嗎
開了紅字信息表 借:庫(kù)存商品 -63274.34 貸:預(yù)付賬款 -71500 其他應(yīng)收款 8225.66 抱歉,學(xué)堂有規(guī)定不能私自加**的