學員您好,開了紅字信息表要做進項轉(zhuǎn)出的。 原來收到籃字發(fā)票你是怎么做賬的?
問題一作為購買方開具紅字發(fā)票信息表,對方發(fā)票還沒有來,我方賬要不要做?怎么做?做賬的憑證附件是啥? 問題二作為購買方開具紅字信息表當月開具的,不管對方哪個月開發(fā)票來,我們申報這個月的增值稅是不是都要進項轉(zhuǎn)出 問題三購買方紅字信息表開完,開具當月發(fā)票來了賬怎么處理
購買方發(fā)票認證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?如果購買方?jīng)]認證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票,開出來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?
購買方開具紅字信息表之后,當月沒收到對方的紅字發(fā)票應該怎么做賬
請問我當時購買方,我方因退貨,開具紅字信息表,已抵扣。我購買方現(xiàn)在開具出紅字信息表后,憑著這張紅字信息表應該如何做賬?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
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4月收到發(fā)票 借:庫存商品63274.34 借應交稅費應交增值稅進項稅額8225.66 貸預付賬款71500, 5月退稅勾選后借其他應收款8225.66 貸應交稅費應交增值稅進項稅額8225.66 然后是8月開的紅字信息表,目前沒收到對方的紅字發(fā)票
學員您好,這樣做分錄 借:庫存商品 -63274.34 貸:預付賬款 -71500 其他應收款 8225.66 借:進項稅額 8225.66 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)8225.66
請問沒有收到紅字發(fā)票也可以這樣做嗎?還有收到重新開具的發(fā)票之后怎么做賬?
是的,開了紅字信息表就要這樣做賬的 收到重新開具的發(fā)票,請問你們這是用于出口還是內(nèi)銷的?
出口的,已經(jīng)報關了,是退稅申請的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開的項目跟報關單不一致,所以才開了紅字的
您好,重新收到專票,會計分錄如下 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款
增值稅申報的時候附表2應該填在哪一行
學員您好,填在第20行
這樣的話就要交稅了,可是這個我不用交稅的,而且本來也沒用來抵扣
學員您好,因為你會計分錄寫了進項稅額,我以為你勾選抵扣了,那假如你未抵扣,也就是開具紅字信息表時選擇的是購買方未抵扣,那不需要轉(zhuǎn)出
那這個月的分錄應該怎么做,我都頭大了,可以加老師微信嗎
開了紅字信息表 借:庫存商品 -63274.34 貸:預付賬款 -71500 其他應收款 8225.66 抱歉,學堂有規(guī)定不能私自加**的