學(xué)員您好,開(kāi)了紅字信息表要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。 原來(lái)收到籃字發(fā)票你是怎么做賬的?
問(wèn)題一作為購(gòu)買方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,對(duì)方發(fā)票還沒(méi)有來(lái),我方賬要不要做?怎么做?做賬的憑證附件是啥? 問(wèn)題二作為購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表當(dāng)月開(kāi)具的,不管對(duì)方哪個(gè)月開(kāi)發(fā)票來(lái),我們申報(bào)這個(gè)月的增值稅是不是都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 問(wèn)題三購(gòu)買方紅字信息表開(kāi)完,開(kāi)具當(dāng)月發(fā)票來(lái)了賬怎么處理
購(gòu)買方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表給到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?如果購(gòu)買方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買方嗎?
購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表之后,當(dāng)月沒(méi)收到對(duì)方的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)時(shí)購(gòu)買方,我方因退貨,開(kāi)具紅字信息表,已抵扣。我購(gòu)買方現(xiàn)在開(kāi)具出紅字信息表后,憑著這張紅字信息表應(yīng)該如何做賬?
小規(guī)模納稅人向個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)如何做分錄?
企業(yè)為增資擴(kuò)股,收到外部機(jī)構(gòu)投入的資本時(shí),為什么是計(jì)入實(shí)收資本科目,而不是計(jì)入股本科目呢,兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開(kāi)了,稅務(wù)那塊客戶開(kāi)票我開(kāi)出去了,合同客戶一直沒(méi)蓋章回傳,請(qǐng)問(wèn)交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒(méi)蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒(méi)有跟我們公司結(jié)算也沒(méi)有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開(kāi)具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)。總公司在河南,在河北省的一個(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬(wàn),公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
4月收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品63274.34 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8225.66 貸預(yù)付賬款71500, 5月退稅勾選后借其他應(yīng)收款8225.66 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8225.66 然后是8月開(kāi)的紅字信息表,目前沒(méi)收到對(duì)方的紅字發(fā)票
學(xué)員您好,這樣做分錄 借:庫(kù)存商品 -63274.34 貸:預(yù)付賬款 -71500 其他應(yīng)收款 8225.66 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 8225.66 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)8225.66
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有收到紅字發(fā)票也可以這樣做嗎?還有收到重新開(kāi)具的發(fā)票之后怎么做賬?
是的,開(kāi)了紅字信息表就要這樣做賬的 收到重新開(kāi)具的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)你們這是用于出口還是內(nèi)銷的?
出口的,已經(jīng)報(bào)關(guān)了,是退稅申請(qǐng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)的項(xiàng)目跟報(bào)關(guān)單不一致,所以才開(kāi)了紅字的
您好,重新收到專票,會(huì)計(jì)分錄如下 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
增值稅申報(bào)的時(shí)候附表2應(yīng)該填在哪一行
學(xué)員您好,填在第20行
這樣的話就要交稅了,可是這個(gè)我不用交稅的,而且本來(lái)也沒(méi)用來(lái)抵扣
學(xué)員您好,因?yàn)槟銜?huì)計(jì)分錄寫了進(jìn)項(xiàng)稅額,我以為你勾選抵扣了,那假如你未抵扣,也就是開(kāi)具紅字信息表時(shí)選擇的是購(gòu)買方未抵扣,那不需要轉(zhuǎn)出
那這個(gè)月的分錄應(yīng)該怎么做,我都頭大了,可以加老師微信嗎
開(kāi)了紅字信息表 借:庫(kù)存商品 -63274.34 貸:預(yù)付賬款 -71500 其他應(yīng)收款 8225.66 抱歉,學(xué)堂有規(guī)定不能私自加**的