同學(xué)您好,是的,是這樣的
借融資租入固定資產(chǎn) 借未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸銀行存款 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款 之前發(fā)票到的時(shí)候沒說是融資租賃,已經(jīng)做了分錄借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,之后才知道是融資租賃,這個(gè)分錄該怎么做呢
不悔老師麻煩回答下 以下是我對(duì)租賃的總結(jié),您看下對(duì)不對(duì) 承租人初始確認(rèn): 借 使用權(quán)資產(chǎn)
老師 融資貸款租賃的設(shè)備 每期支付的時(shí)候 是不是借 長(zhǎng)期 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
融資租賃支付租金的分錄應(yīng)是借:長(zhǎng)期應(yīng)付款69700,貸:銀行存款69700,做賬時(shí)寫成借:長(zhǎng)期應(yīng)付款64510.10,借:未確認(rèn)融資費(fèi)用5189.90,貸:銀行存款69700,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用5189.90,貸未確認(rèn)融資費(fèi)用5189.90,月末發(fā)現(xiàn)未確認(rèn)融資費(fèi)用沒有減少,又做了一筆分錄,借財(cái)務(wù)費(fèi)用5189.90,貸未確認(rèn)融資費(fèi)用5189.90,這樣的話,財(cái)務(wù)費(fèi)用多記了一筆,怎么調(diào)賬?
我們公司有一筆融資租賃設(shè)備,付了第一期本金和利息,我做賬是不是借 固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款 收到發(fā)票后是借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用 是這樣嗎
老師,老板有2張卡,其中一張是做其他業(yè)務(wù)收款的卡,月底老板會(huì)把做其他業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)到主卡上面來,做賬是以主卡為主做,但當(dāng)月的收入都是次月匯總轉(zhuǎn)進(jìn)來,怎么做賬,是記其他應(yīng)收款老板然后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入次月轉(zhuǎn)進(jìn)來再做借銀行存款老板貸其他應(yīng)收款老板可以嗎,還是怎么做啊
發(fā)票三流一致是什么意思
你好,老師,請(qǐng)問為什么固定資產(chǎn)清理會(huì)有余額?處置固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問老師一般納稅人沒有固定資產(chǎn),匯算清繳需要勾選折舊表零申報(bào)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司行政的讓我們把工資表分成兩部分來做。對(duì)于司機(jī),分揀員,保潔這類工種的人員,單獨(dú)做勞務(wù)人員工資表。但是讓我們也一起按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問,這部分勞務(wù)人員工資在做賬的時(shí)候,也還是做借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。嗎?
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月營(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接)
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊