你好,是退回需要進一步加工嗎??
商品銷售退回 庫存商品入庫 可以這樣做嗎 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 都是紅字
商品退回車間,只是退回,是寫借庫存商品貸庫存商品么
面包從店面退回車間是借生產(chǎn)成本貸庫存商品么
1、500條長褲入倉分錄:借:庫存商品-長褲30000 ,貸:生產(chǎn)成本3000.2退回車間裁成短褲:借:庫存商品-長褲 -30000 ,貸:生產(chǎn)成本 -3000/修改成短褲入倉:借:庫存商品-短褲?。玻梗罚埃啊齑嫔唐罚瓘U布 300,貸:生產(chǎn)成本:30000
退回銷售商品。借庫存商品/貸主營業(yè)務(wù)成本 退錢:借主營業(yè)務(wù)收入/庫存現(xiàn)金 老師是這么做嗎
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
不是,加工是后續(xù),會算成本
你好,只是退回,不進一步加工,就不需要做分錄啊
也要證明這個貨去哪了
至少不在這個店
你好,只是放的地方從倉庫回到車間,不需要針對這個情況做分錄啊?
從店面到車間,至少店面沒這個東西的成本
你好,從店面到車間,都還在一個單位整體之下,一個單位的庫存商品沒有變動,只是放的地方不同了,這樣是不需要做分錄的?
最后擠結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是要證明不是賣出去的呀
你好,從店面到車間,只是放的地方不同了,沒有對外銷售,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?
我需要用上月剩的貨加上這月來的貨減掉庫存算結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)然要把他調(diào)走
你好,銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)的成本,應(yīng)當(dāng)這樣計算=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 這個存貨都還沒有對外銷售,是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我這樣也可以
你好,你這個是倒推計算成本,而不是順著計算。 你這樣就沒有存貨的盤盈或者盤虧了
存貨盤盈盤虧啥意思
你好,根據(jù)盤點的結(jié)果 實際庫存超過賬面庫存,是盤盈 實際庫存低于賬面庫存,是盤虧?