對(duì)的,是的,是這么多。
商品銷售退回 庫(kù)存商品入庫(kù) 可以這樣做嗎 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 都是紅字
老師當(dāng)時(shí)銷售雞蛋記賬分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,收到款時(shí): 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借庫(kù)存商品 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師請(qǐng)問(wèn)銷售庫(kù)存商品時(shí),借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 庫(kù)存商品減少借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 然后第二步主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品的金額是填銷售價(jià)格還是進(jìn)貨價(jià)呢
退回銷售商品。借庫(kù)存商品/貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 退錢:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/庫(kù)存現(xiàn)金 老師是這么做嗎
電商店鋪發(fā)出了訂單,計(jì)算成本 借:發(fā)出商品 500 貸:庫(kù)存商品 500 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500 貸:發(fā)出商品 500 發(fā)生了退貨退款,商品退回: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -500 貸:庫(kù)存商品 —500 ~……… 老師,以上的做賬正確么?
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開(kāi)票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒(méi)必要呢?
年度匯算清繳,沒(méi)有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開(kāi)個(gè)正數(shù),同時(shí)又開(kāi)個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開(kāi)始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫(xiě)分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
老板自己付款購(gòu)買車,然后公司用 分錄借固定資產(chǎn)/貸實(shí)收資本 這樣做對(duì)嗎
你好,老板給你們開(kāi)發(fā)票了嗎?
已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票
好,是股東給你們開(kāi)的嗎?如果是的話,章程里面有15出資的可以。
章程里面有固定資產(chǎn)出資的,可以。
銷售公司開(kāi)的,公司用
相當(dāng)于公司買車,老板私人付錢
那不可以的,借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,你做這一個(gè)做不了實(shí)收資本。
收到,懂了,固定資產(chǎn)折舊到10月份就折舊完了,該怎么處理呢
不需要填寫(xiě),其他的還在使用的,正常做就行。
完了的,不用在折舊,也不用做其他分錄嗎
對(duì)的,是的,固定資產(chǎn)還在使用的,不需要做其他的。
結(jié)轉(zhuǎn)后以前年度損益調(diào)整就成負(fù)數(shù)了
你好,以前你都存條,這是啥?
以前年度損益調(diào)整是啥?