你好,如果你的稅率是百分之一五十,是含稅的50除以1.01乘以1%,這個(gè)是增值稅的 附加稅,等于繳納的增值稅乘以6%。
小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)30萬(wàn),附加稅是按照增值稅計(jì)算結(jié)果的50%來(lái)繳納嗎?
老師 小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn) 增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,小規(guī)模季度收入50萬(wàn),要交多少增值稅,怎么算
老師小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入50萬(wàn),怎么計(jì)算增值稅和附加稅
老師,公司是小規(guī)模納稅人,季度的增值稅和附加稅,怎么計(jì)提呀
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會(huì)預(yù)收貨款5萬(wàn)或者10萬(wàn)元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎(jiǎng)金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬(wàn),用于支付另一股東退股資金70萬(wàn),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)截止申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候報(bào)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問(wèn)公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒(méi)要過(guò),今天老板問(wèn)我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
附加稅減半征收,增值稅是沒(méi)有減半是嗎
你好,增值稅已經(jīng)是優(yōu)惠了1%的稅率啦。
增值稅是3%的時(shí)候才減半是嗎
你好,增值稅是3%或者是1%,他沒(méi)有減半的政策了。
好的,小規(guī)模的企業(yè)所得怎么算
年累計(jì)利潤(rùn)總額-之前年度虧損)*稅率-之前預(yù)繳 稅率,小型微利利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)2.5% 利潤(rùn)100-300萬(wàn)之間10%