你好同學,1、看你的經(jīng)營范圍,銷售安裝是否都有;2、是否分開核算,能分開核算的可以分開開票。

老師 銷售帶安裝是開13%的發(fā)票嗎?能否分開開?銷售是銷售 安裝是安裝
老師 我們公司是銷售帶安裝 銷售為主 給客戶開出去的發(fā)票是銷售材料的票,稅率是13% ,我們雖然和客戶簽訂的是銷售帶安裝,但是安裝這部分我們交給了另一個公司,這個公司給我們開具的勞務費專票能否抵扣?
老師,電梯銷售公司賣電梯,負責安裝,開發(fā)票分開來開,銷售13稅率,安裝9的稅率對嗎?還是說安裝也得按13的稅率?
老師,請教一下,企業(yè)銷售空調(diào)的,帶安裝,銷售空調(diào)和安裝費是分開的,那么開票的話,可以空調(diào)銷售開13%,安裝開9%嗎?
混合銷售,既有銷售又有安裝,開同一張發(fā)票稅率13 嗎 還是安裝6和銷售13開一起
老師,更正2024.3份申報表后,需要從4月份開始更新到今年的申報表嗎
老師,賣邊角料,如何填增值稅申報表呢
這個員工工資1萬(無責底薪5000+有責薪資)如果月底先發(fā)1萬,如果業(yè)績不達標就退回私人戶5000,這個怎么申報個稅
攪拌站支付出去的混凝土投標費用和保證金費用分別入什么科目
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負數(shù),可以直接繳納嗎
請問老師,利潤表中的所得稅費用,利潤總額超過300萬,都是按25%計算嗎
老師,我們是一般納稅人這個月只開了服務發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報表的時候應該填到應稅貨物還是應稅勞務里?
出口進項發(fā)票做了用途確認,要怎么撤回,叫供應商重新開具了
老師,過路費過橋費沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師 我們公司是銷售帶安裝 屬于混合銷售 雖然開的是13%的材料票 但是有安裝 安裝開的勞務費票也能抵減增值稅吧?
同學,安裝開的勞務費票也能抵減增值稅吧,說的是你有收到安裝勞務費發(fā)票?
老師 我們合同簽的是銷售龍骨及提供安裝服務 我們給客戶開的發(fā)票是銷售龍骨 稅率是13% ,但是這個安裝是我們雇傭別的公司安裝的,她能給我們開勞務費發(fā)票,我想問的是這個勞務費發(fā)票我們能否抵扣?
同學,對方給你開的勞務費發(fā)票只要是專票,你們就可以抵扣。
老師 如果在安裝過程中 出現(xiàn)返工的情況 就是沒安裝好 需要重新安裝的那部分材料可以抵扣嗎?
雖然是銷售帶安裝 但是安裝過程中出現(xiàn)失誤了 需要重新用材料 這部分重新用的材料可以抵扣嗎?
同學,可以抵扣。只要是正常經(jīng)營過程中發(fā)生并取得的與實際經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的專票,都可以抵扣