你好,需要把之前錯誤的發(fā)票紅沖的?
我是建筑單位,機械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票,我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要對方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票(4月份發(fā)票還沒有認證)對方只給我開具了藍字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢?
一月份的發(fā)票開給對方開錯了,后面有重新開正確的給她,那我還要不要做沖紅呢
我咨詢一下 跨月后購買方專票發(fā)票才發(fā)現(xiàn)開錯了發(fā)票 要求銷售方重新開發(fā)票 那銷售方紅沖發(fā)票后重新開給他是吧 那原始發(fā)票要不要 收回? 紅沖的發(fā)票(紅字發(fā)票)要不要給購買方?
3月份做了一張電費發(fā)票已經(jīng)入帳,后因為對方單價開錯,所以他們紅沖,重新開了一張正確給到我,但是沒有給我紅沖發(fā)票,這個是不是少給我了?
老師,我是銷售方小規(guī)模,開出一份專票,跨月后發(fā)現(xiàn)開錯了,我紅沖后重開,那開錯的那份發(fā)票對方要退回來給我嗎
老師主營業(yè)務(wù)收入可以不設(shè)置二級明細科目嗎?如果設(shè)置根據(jù)什么設(shè)置啊,比如抖音平臺收入還有吧臺收入,這都屬于餐費收入啊,怎么設(shè)置二級,直接都設(shè)置二級餐費收入,還是設(shè)置抖音收入和餐費收入啊
老師如果有小票1000元,其中有500開票了,我想先以小票和發(fā)票做賬,然后再做銀行到款的賬,怎么做把小票和發(fā)票一起做附件,做應(yīng)收或者預(yù)收1000,主營業(yè)務(wù)收入1000就可以了嗎
個體工商戶個人收款要交個稅嗎
老師,新接手一個單位,申報個稅,這個自然人客戶端不是么電腦端么,也就是我沒有之前月份申報的信息,那我有沒有必要向上個財務(wù)要之前的數(shù)據(jù)?要的話是只要今年的還是之前的也有必要要?
東莞市個體戶核定征收方式核定收入的標(biāo)準(zhǔn)如下: 1:月營業(yè)額2萬元以下:不納稅。 2:月營業(yè)額2萬-5萬之間:超過2萬元的部分按照0.6%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率來進行征稅,不超過2萬元的部分不納稅。 3:月營業(yè)額5萬-10萬元之間:超過2萬元的部分按照1%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進行征稅,其他部分征稅不變。 4:月營業(yè)額10萬元以上:超過2萬元的部分,按照1.8%的個體工商戶個人所得稅核定征收稅率進行征稅。 是不是個體戶是核定征收方式的,就不需要準(zhǔn)備企業(yè)成本,也不需要做賬?
請問企業(yè)征信在哪里打印
老師,我們一般企業(yè)折舊方法是平均年限法,成本核算方法是移動加權(quán)平均法,低值易耗品攤銷是一次攤銷,嗎
請問下老師,填寫個稅申報的時候,養(yǎng)老保險基本醫(yī)療保險失業(yè)保險這里填寫單位的部分,還是個人的部分
健身中心開墻的費用,錄入什么科目
高速公路廣告費收入怎么計算的?不理解,請老師指教
不紅沖會怎么樣
你好,不紅沖會導(dǎo)致多開具了發(fā)票,是屬于虛開發(fā)票的行為?
多開不是也要交稅嘛
為什么會算是虛開,是因為沒有業(yè)務(wù)往來是嗎
你好,是因為沒有真實交易,開具了發(fā)票就是虛開的?
哪沖紅就沒事啦是吧
你好,是的,是這樣的