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我是銷售方,在開具電子專用發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了然后又沖紅了,這種情況我需要把這兩張票做賬嗎

2021-09-10 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-10 11:12

你好,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膩碚f是要做的

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快賬用戶8713 追問 2021-09-10 11:15

是先做電子發(fā)票那張,然后再把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的那張也做了嗎?電子發(fā)票那張正常做吧,然后銷項(xiàng)負(fù)數(shù)那張把金額做成負(fù)的就行?

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齊紅老師 解答 2021-09-10 11:17

是的,你的理解是正確的

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快賬用戶8713 追問 2021-09-10 11:19

那如果開的是普通發(fā)票或者專票呢,我也是銷售方,然后作廢了,這種不用在做賬了吧

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齊紅老師 解答 2021-09-10 12:04

對,直接作廢的可以不做。

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你好,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膩碚f是要做的
2021-09-10
你好,你之前的沒有做賬,現(xiàn)在就不用做了
2023-10-03
你好,認(rèn)證了的話就你們開紅字發(fā)票信息表,就是這樣 的
2020-07-01
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
你好,紙質(zhì)的發(fā)票當(dāng)月的作廢,其他的都是紅沖 認(rèn)證了的專票不需要退回,其他的都需要
2023-12-05
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