你好,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膩碚f是要做的
你好,現(xiàn)在出現(xiàn)這樣的情況,6月份銷售方把成品油發(fā)票給我們開錯(cuò)了,本來沒有勾選認(rèn)證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方?jīng)]法紅沖,需要我們購買方紅沖,結(jié)果我們的人今天就把那張認(rèn)證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應(yīng)該怎么做?
我是銷售方,在開具電子專用發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了然后又沖紅了,這種情況我需要把這兩張票做賬嗎
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現(xiàn)在該發(fā)票跨月了未抵扣要紅沖,本應(yīng)由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯(cuò)了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發(fā)票有影響嗎
老師,對方公司開具了專票,然后過了幾個(gè)月把這個(gè)專票紅沖了,那這種情況,我們的進(jìn)項(xiàng)票抵扣勾選平臺還會顯示這張發(fā)票嗎?
我們是購買方,現(xiàn)在有兩張專用發(fā)票我這邊已抵扣需要沖紅,現(xiàn)在我這邊在系統(tǒng)里面申請開具專用紅字發(fā)票,審核通過,銷售方也能在系統(tǒng)看到了,下一步銷售方要怎么把這個(gè)紅字發(fā)票開出來了?
對第二個(gè)分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
是先做電子發(fā)票那張,然后再把銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的那張也做了嗎?電子發(fā)票那張正常做吧,然后銷項(xiàng)負(fù)數(shù)那張把金額做成負(fù)的就行?
是的,你的理解是正確的
那如果開的是普通發(fā)票或者專票呢,我也是銷售方,然后作廢了,這種不用在做賬了吧
對,直接作廢的可以不做。