從理論上來(lái)說(shuō)是沒(méi)有問(wèn)題的,如果你和提供勞務(wù)方之間有其他往來(lái)的話,沖掉其他應(yīng)收也是可以的。
老師你好,我想問(wèn)一下餐費(fèi)、工資、還有其他業(yè)務(wù)的付款,貸方就是其他應(yīng)付款-法人這樣合理嗎?
老師早上好,我想問(wèn)下就是我2020年年末計(jì)提的成本,借:勞務(wù)成本-xx 貸方既有其他應(yīng)付款,也有其他應(yīng)收款。貸方這樣做合適不
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時(shí)按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時(shí)做成了: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時(shí): 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
好的老師,就是覺(jué)得其他應(yīng)付款數(shù)有點(diǎn)大,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?保安保潔這部分工資計(jì)提是應(yīng)該借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,等有收入了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本?
你好老師,我每個(gè)月攤銷的成本租金(我們沒(méi)有給對(duì)方付款),到12月底甲方也沒(méi)有給我發(fā)票。我是不應(yīng)該把成本沖銷。 每個(gè)月攤銷: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:其他應(yīng)付款8000 沒(méi)有收到票 沖銷 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-800 貸:其他應(yīng)付款-8000
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
老師,有往來(lái),因?yàn)檫@是當(dāng)時(shí)沒(méi)有票的時(shí)候計(jì)提的,然后后面票來(lái)了,所以我21年做賬的時(shí)候全部都沖掉了
那就可以這樣做,沒(méi)什么影響的。
老師,另外我計(jì)提的時(shí)候勞務(wù)費(fèi)計(jì)提了30萬(wàn),但是實(shí)際來(lái)了發(fā)票20萬(wàn),然后我在年報(bào)的時(shí)候調(diào)增了10萬(wàn),并繳納了稅款,這種的我需不需要在21年做賬
你可以說(shuō)一下你計(jì)提和來(lái)票,調(diào)增分別是怎么做的嗎