你好,oa審批要,需要依據(jù)審核完的審批單子推送后支付再登賬哈!
老師,你好 Oa系統(tǒng)下,出納的工作流程是什么樣的呢?
老師,你好!出納登記的日記賬中,承前頁過次頁的數(shù)據(jù)怎么填寫
老師,你好!oa系統(tǒng)流程下,出納依據(jù)什么登日記賬呢?
老師,你好!出納登記銀行存款日記賬的日期是根據(jù)什么來登?
老師你好!會計一般月底才整理賬,出納登記日記賬怎么登記呢??
附加稅是不是用增值稅直接乘以12%,如果附加稅交了100,是不是用100*12%
老師,我們是環(huán)保公司,買的鐵質(zhì)垃圾桶一個5100,一共買了60000元的,記賬入在周轉(zhuǎn)材料還是固定資產(chǎn)?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對,解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
贈送的財務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報稅都不能使用
老師,請問個體戶怎么進(jìn)行利潤分配?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個對方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用
計算企業(yè)所得稅時收入按不含稅,進(jìn)來的普票技術(shù)服務(wù)也按不含稅減嗎
像這種題,比如前期還不知道2年以后會賣出,是不是前期應(yīng)先按6年攤銷無形資產(chǎn),等知道賣的時候,再調(diào)整攤銷的無形資產(chǎn)?
啥時候報名,啥時候考試?
賬上有個固定資產(chǎn),頂賬給了供應(yīng)商,算是還了欠款,怎么做賬。算視同銷售嗎
合同都上傳在流程,所有流程經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通過,是不是出納就可以入賬呢?
1.老師認(rèn)為,如果您們系統(tǒng)審核完后需做登賬處理這個動作的話,就是審核完的資料都做登賬就可以了。 2.如果是一般賬務(wù)處理需要出納登賬,一般只有確認(rèn)收付才登賬,一般不涉及確認(rèn)收款或者付款,應(yīng)該登好合同臺賬就可以了。除非出納也在管合同,比如簽了一個合同未執(zhí)行的情況下!沒必要登賬!做好臺賬就可以!又比如這個合同需要收取進(jìn)度款就需要做好登賬應(yīng)收賬款或者收款管理!
審批報銷流程到出納,原始憑證單據(jù)會直接給會計。所有我應(yīng)該在流程里審核合同或者單據(jù),確認(rèn)付款后就可以確認(rèn)登賬對吧
如果是涉及到付款, 1.一般的企業(yè)會是審批完后到出納。出納支付完等日記賬交到財務(wù)做賬,然后出納和會計后期對賬!這是一般企業(yè)的流程, 2.但有些制度比較規(guī)范,審批完后到會計確認(rèn)支付,然后做好憑證,再到出納根據(jù)會計憑證進(jìn)行付款登賬! 你的應(yīng)該是上面那種,在實務(wù)中會采取第一種管理模式。因為出納比較清楚資金情況!付款后再給會計 以上供參考
我們屬于第二種,沒有硬性規(guī)定做日記賬,只是我想自己做。審批后會計支付,憑證都到會計入賬,會計都是月底整理憑證,而且登完后記賬憑證也不到我這了。
老師的想法可以綜合參考,根據(jù)自己的做法,咋么管更有效率,不違反規(guī)定都是可以的!出納是不管憑證的!那就祝你工作順利!