你好 支付的分錄怎做的
老師, 借 應(yīng)付賬款,貸 銀行存款 發(fā)現(xiàn)對方賬號錯了,款退回后 我做的分錄是 借銀行存款,貸應(yīng)付賬款 那對應(yīng)的現(xiàn)金流量表怎么選填呀
老師您好!我今天清賬的時候,有發(fā)現(xiàn)銀行存款有付款退回的怎么做會計分錄,貸方做什么科目呢?
在2020年,單位有個員工報銷款40000,當(dāng)時沒有發(fā)票,會計是這樣做賬的,借方:其他應(yīng)付款,貸方:銀行存款,今天2022年了,我發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有到,但是會計分錄還是那樣掛的,那么我現(xiàn)在該如果做調(diào)整分錄呢
老師好,有一筆供應(yīng)商打款的賬號錯誤退回分錄,做錯銀行存款,貸應(yīng)收賬款。月未的時候調(diào)整科目到應(yīng)付賬款沖平,這樣做可以嗎
老師,請問一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
老師,殘保金怎么申報
請問老師,我們單位屬于檢測類國有企業(yè),現(xiàn)在省住建局要對我們單位進行為期兩天的檢查認(rèn)證,請問專家的就餐和住宿費可以按照本企業(yè)制定的差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行嗎?
老師,你好,年底一次性拿的工資怎么申報個人所得稅?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了謝謝老師答疑下
做賬是做上月的賬吧?因此本月做賬是做的 8 月賬,所以計提社保是計提 9 月社保,繳納 8 月社保吧?那為什么講課時,計提 3 月社保,還可以同時繳納 3 月社保,當(dāng)然他有 3 月的銀行回單,這做賬究竟怎么做的?
老師,那三對互為倒數(shù)的系數(shù)是哪三個哎[捂臉][捂臉][捂臉]我忘了
老師,您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,剛開始營業(yè)有近5萬的進項稅,7月報增值稅的時候,銷項稅額736.39,勾選了一個進項稅額為855.92的發(fā)票,有留抵119.53,在賬套中也沒有對留抵進行賬務(wù)處理。8月底的時候?qū)9軉T打電話說不能留抵,報8月增值稅的時候,留抵應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么報稅
老師好,請問下,公司名稱貸款了100萬,貸款直接委托支付放到一個個人的帳戶中,請問下這會計憑證怎么做分錄
請問老師,預(yù)付3個月房租12000,發(fā)票已收到。需要次月分?jǐn)?,支付房租時,借預(yù)付賬款12000,貸銀行12000。次月分?jǐn)倳r,借管理費用4000,貸預(yù)付賬款4000,這樣做對嗎
農(nóng)民工專戶要怎么辦理
沒有做過賬,我核對平衡后,才建賬的
借銀行存款 貸利潤分配
利潤分配,是屬于什么科目呢?酒店目前是沒有營業(yè),還在籌備階段
所有者權(quán)益類的科目
這樣做貸方合理嗎?
你之前期初設(shè)置的就不對 只能通過這個科目 其他的科目余額都有影響
那到時候怎么充呢
沒法沖 這個就一直有余額