你好 ;? ? 那你也得合理的。? 你們用替票本身就有風(fēng)險(xiǎn)的;? ? ? 合理的? ?可以用發(fā)票實(shí)際的? 來做?
自己找票的賬套怎么登記才合法合理,例如用加油費(fèi)抵扣零件更換費(fèi)用。分錄摘要寫油費(fèi)抵零件更換可以嗎,還有就是分錄是登記車輛的油費(fèi)還是生產(chǎn)的維修
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師好公司為一般納稅人 是經(jīng)理法人100%個(gè)人獨(dú)資 賬面利潤(rùn)為80萬,怎么能合理的降低利潤(rùn) 一、如果分紅10萬,會(huì)交20%的個(gè)稅2萬 二、他在其他公司做工資,月收入約是5000正常繳納五險(xiǎn),在我們公司1~11月都沒有工資,也沒有個(gè)稅零申報(bào),可以做一次性年終獎(jiǎng)金嗎?假如年終獎(jiǎng)發(fā)放10萬元 三、如果把經(jīng)理的私人車租賃到我們公司。上稅局代開發(fā)票也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的稅金,但后期油費(fèi)也能入進(jìn)來,轎車租車的費(fèi)用不能高于或低于公允價(jià)值的30%,租車費(fèi)和每年燃油假如是10萬,一共可抵所得稅5000元左右。是不是也相應(yīng)降低了利潤(rùn)10萬 請(qǐng)問上述三種情況我們哪種最合適, 還有沒有其他方式。我們現(xiàn)在也沒有其他的費(fèi)用能進(jìn)來
個(gè)體戶報(bào)個(gè)人薪金所得稅嗎?
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購買的電子汽車衡應(yīng)按多少年進(jìn)行攤銷
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤(rùn)表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
沒有實(shí)際發(fā)票,就只有自己找的發(fā)票
?你好 ;? ? 那你就按照發(fā)票來做賬 。但是這個(gè)金額不能過大 要做合理才行的。? 不然會(huì)有 踢出來 補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn)的??
不是專票,不抵扣稅額,金額在500以下,就是想問下摘要和分錄按照哪個(gè)
?你好 ;? 摘要按你發(fā)票內(nèi)容寫 。 分錄按發(fā)票寫。? ?偶爾一張是可以? ?金額小也是合理的費(fèi)用可以這樣 但是? ?金額大的或者是虛開回來的發(fā)票不能這樣操作 有風(fēng)險(xiǎn)的?