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營改增之前,外購貨物用于在建工程(比如外購?fù)苛涎b修辦公室),稅務(wù)如何處理

2021-09-09 12:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-09 13:04

你好 ; 借? ? 在建工程 貸? ? 庫存商品?

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快賬用戶9933 追問 2021-09-09 13:04

稅務(wù)處理,是視同銷售嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-09 13:05

你好 這個(gè)不視同銷售的;? ??

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快賬用戶9933 追問 2021-09-09 13:06

那增值稅方面,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎還是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2021-09-09 13:07

?你好 如果是外購用于不動(dòng)產(chǎn),如房屋的建設(shè),其進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出: 借:在建工程 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9933 追問 2021-09-09 13:10

請(qǐng)問這樣是對(duì)的嗎

請(qǐng)問這樣是對(duì)的嗎
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齊紅老師 解答 2021-09-09 13:22

你好是的;? 是這樣的??

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你好 ; 借? ? 在建工程 貸? ? 庫存商品?
2021-09-09
你好,將自產(chǎn)產(chǎn)品和外購產(chǎn)品用于在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的, 借在建工程 貸 庫存商品 ? ??
2021-09-09
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 貸在建工程 2.可以 3.重新采集就行了
2020-12-10
銷售材料又裝修,如果是作為兼營處理,那么是按總的按13%交納增值稅。 如果你考慮混合?銷售,銷售材料13%計(jì)稅,裝修按9%計(jì)稅。這樣就可以一定程度上減少增值稅的稅負(fù)。
2021-04-07
業(yè)務(wù)1組成計(jì)稅價(jià)格650*180*1.1/(1-0.04)=134062.5 應(yīng)交增值稅134062.5*0.13=17428.13 應(yīng)交消費(fèi)稅134062.5*0.04=5362.5 業(yè)務(wù)2應(yīng)交增值稅880*245/1.13*0.13=24803.54 應(yīng)交消費(fèi)稅880*245/1.13*0.04=7631.86 業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是452000/1.13*0.13=52000 應(yīng)交消費(fèi)稅452000/1.13*0.04=16000
2022-05-15
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