你好,對(duì)的是的,是這么做的。
我公司由于工資是每個(gè)月25號(hào)發(fā)放,所以申報(bào)個(gè)稅時(shí)一直是申報(bào)上上個(gè)月工資,比如9月正常應(yīng)該是申報(bào)8月,但是我公司是由于25號(hào)發(fā)工資所以申報(bào)7月份,現(xiàn)在公司發(fā)工資日期改為15號(hào)了,我個(gè)稅系統(tǒng)中有辦法更改為10月申報(bào)9月而不是8月的嗎
老師,就是我們公司7月的工資應(yīng)該是8月15號(hào)發(fā),但是八月沒有發(fā)工資,那九月申報(bào)的時(shí)候是不是應(yīng)該是零申報(bào)
老師我想問下,我們公司申報(bào)工資,八月份發(fā)的是7月份工資,我每次報(bào)個(gè)稅,我申報(bào)八月份的個(gè)稅的時(shí)候,我是申報(bào)八月流水轉(zhuǎn)出去的7月的工資,還是實(shí)際八月份我們算的工資,八月份的工資我們九月份才從對(duì)公轉(zhuǎn)出去
老師 有這個(gè)問題啊,我想咨詢一下我們單位實(shí)際發(fā)放是25號(hào)發(fā)放工資,8月25號(hào)發(fā)放工資 那么我們在8月15號(hào)之前申報(bào)7月份的工資 申報(bào)的工資不是和不是應(yīng)該在實(shí)際發(fā)放之后才申報(bào)嗎
你好,我們公司九月成立,十月發(fā)放九月的工資,那十月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是零申報(bào)嘛,十一月申報(bào)九月的工資是嘛
你好,請問我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
請問老師固定資產(chǎn)處置,給對(duì)方怎么開具發(fā)票?
你好老師 小規(guī)模納稅人繳納1-3月份的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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老師,那我們是手工賬,之前是買的小的記賬憑證,可以改成用excel自己做記賬憑證寫完后打印出來用嗎
如果是外賬的話不可以啊,需要正規(guī)的賬本。
是外賬,原來用的是綠色的這種,那可以換成這個(gè)大的A4紙的這種嗎
你好,可以這么做的。
那這個(gè)需要什么說明嗎,還是在新的一個(gè)月直接換就可以
不需要說明的,你們自己更換就行。
老師,那可以復(fù)印來用嗎,還是一定要用買的原件
需要買原件的外賬需要正規(guī)的。
老師,那紙質(zhì)的發(fā)票要粘在A4紙上嗎
大大這個(gè)單獨(dú)裝訂就可以的。
不需要這個(gè)單獨(dú)裝訂。
就是附在憑證后面的紙質(zhì)發(fā)票需要粘在A4紙上裝訂嗎
原始憑證可以直接粘貼到記賬憑證的后面,可以沒有原始憑證粘貼單。
增值稅普通發(fā)票也能粘嗎,粘在a4紙上的話要整張粘嗎,還是可以粘一個(gè)角疊加粘
整張都得填,粘貼的不是粘貼一點(diǎn) 是一邊都得粘貼。
比如說這樣只能一張a4紙粘一張嗎
不用這個(gè)A4紙吧,這么麻煩,你有原始憑證粘貼單嗎?你可以百度一個(gè)很小的和你的憑證大小差不多的。
有這種也是a4大小的粘貼單,憑證是a4大小的,那粘貼單是不是也要a4大小比較好,增值稅普通發(fā)票的話也只能粘的下一張
建議選擇和你的憑證大小一樣的,你這樣的還得折疊啊。