對(duì)的 這個(gè)需要有發(fā)票才行

報(bào)銷單寫了金額多少,但沒有附上任何單據(jù),這就屬于白條入賬嗎
請(qǐng)問一下:例如我們公司員工點(diǎn)外賣可以報(bào)銷,我就做的福利費(fèi),但是只有支付憑證沒有發(fā)票,這種填了報(bào)銷單我也入賬了,因?yàn)槭菍?shí)際發(fā)生的,等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我就會(huì)納稅調(diào)增,請(qǐng)問這種屬于白條入賬嗎?因?yàn)槲蚁氲氖钦鎸?shí)發(fā)生的
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財(cái)務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對(duì)不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認(rèn)收入啦,付款的時(shí)候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對(duì)方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
老師您好,單位有個(gè)2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣如何賬務(wù)處理呢?現(xiàn)在抵扣了增值稅附表2上顯示的成本金額也就是不含稅金額大于所得稅申報(bào)的營業(yè)成本金額,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,咨詢一下, 1、公司員工在CRM報(bào)銷,發(fā)票有上傳! 2、審批完,員工下載報(bào)銷單號(hào)及匯總金額交給出納安排付款?(有紙質(zhì)的,在發(fā)票寫上報(bào)銷單號(hào),貼于當(dāng)次報(bào)銷單號(hào)上,交財(cái)務(wù)存檔;) 即報(bào)銷單據(jù)就不打印附件,然后在財(cái)務(wù)系統(tǒng)入賬,附件要在CRM系統(tǒng)上查看。(CRM系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)還沒未聯(lián)接起來),請(qǐng)問這樣操作可以嗎?
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請(qǐng)問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


沒發(fā)票也要補(bǔ)相關(guān)收據(jù)對(duì)嗎?
附上微信付款截圖呢?
對(duì)的 沒有發(fā)票不能稅前扣除的
附上微信付款截圖可以算不是白條嗎
有發(fā)票的才不是白條
收據(jù),跟支付截圖都不算嗎
嗯 這個(gè)是都不算的哦 都是白條