對的 這個需要有發(fā)票才行
報銷單寫了金額多少,但沒有附上任何單據(jù),這就屬于白條入賬嗎
請問一下:例如我們公司員工點外賣可以報銷,我就做的福利費,但是只有支付憑證沒有發(fā)票,這種填了報銷單我也入賬了,因為是實際發(fā)生的,等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我就會納稅調(diào)增,請問這種屬于白條入賬嗎?因為我想的是真實發(fā)生的
公司他們之前是客戶需要多少發(fā)票就開多少,不一定按照銷售付款的金額來開票,然后現(xiàn)在我接財務(wù)工作后發(fā)現(xiàn)以前的發(fā)票不附在記賬憑證后面,開的發(fā)和銷售單對不上,這樣怎么辦? 他們系統(tǒng)是銷售單做了應(yīng)收單,應(yīng)收單就沒有發(fā)票就確認收入啦,付款的時候就消了應(yīng)收賬款,發(fā)票是對方要求開多少我們就開多少,這樣發(fā)票在我們賬這邊就起不了作用啦
老師您好,單位有個2020年的進項發(fā)票當(dāng)時已經(jīng)入賬,但是沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣如何賬務(wù)處理呢?現(xiàn)在抵扣了增值稅附表2上顯示的成本金額也就是不含稅金額大于所得稅申報的營業(yè)成本金額,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師,咨詢一下, 1、公司員工在CRM報銷,發(fā)票有上傳! 2、審批完,員工下載報銷單號及匯總金額交給出納安排付款?(有紙質(zhì)的,在發(fā)票寫上報銷單號,貼于當(dāng)次報銷單號上,交財務(wù)存檔;) 即報銷單據(jù)就不打印附件,然后在財務(wù)系統(tǒng)入賬,附件要在CRM系統(tǒng)上查看。(CRM系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)還沒未聯(lián)接起來),請問這樣操作可以嗎?
老師麻煩問一下,個體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對方開3%的專票嗎,謝謝老師
請問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
水電暖維修開票的話屬于哪個類別呢?營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍怎么描述呢
老師,我們是項目施工單位,工人去代開工程服務(wù)發(fā)票,開票稅費需要我們承擔(dān)。比如開票票面金額8000,稅200多,我們一共要支付8200多,這樣可以吧?然后這個稅費計入營業(yè)外支出?
你好,我司地被政府征收,開了一張普票給政府,項目名稱是拆遷補償款,稅率是不征稅,那我怎么錄會計憑證
老師,老板開多少工資合理呢
出口退稅的流程,退的是什么稅
請問付款了,沒有進項票再怎么處理
沒發(fā)票也要補相關(guān)收據(jù)對嗎?
附上微信付款截圖呢?
對的 沒有發(fā)票不能稅前扣除的
附上微信付款截圖可以算不是白條嗎
有發(fā)票的才不是白條
收據(jù),跟支付截圖都不算嗎
嗯 這個是都不算的哦 都是白條