你好,小規(guī)模納稅人月超過(guò)15萬(wàn),附加稅是減半征收的?
小規(guī)模納稅人,季度收入超過(guò)三十萬(wàn)的,城建稅,教育費(fèi)附加和印花稅都減半征收么,還是教育費(fèi)附加減免呢
請(qǐng)問(wèn)一下,公司是小規(guī)模4季度開(kāi)票金額超過(guò)30萬(wàn)了。增值稅全額征稅,請(qǐng)問(wèn)附加稅該怎么征稅。是城建稅減半,教育費(fèi)附加和地方教育附加全免。還是都是減半征收
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加三個(gè)附加稅,小規(guī)模在申報(bào)仍然是超過(guò)30萬(wàn)就都按減半交,還是說(shuō)現(xiàn)在變成了超過(guò)45萬(wàn)才交呢?原來(lái)是不超過(guò)30萬(wàn)教育費(fèi)附加免征
小規(guī)模納稅人月超過(guò)15萬(wàn),城建教育附加稅費(fèi)還減半么,還是按稅率征收
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅今年還是享受減半征收嗎?教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還是免征嗎?
用友t+銷(xiāo)售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,客戶找不到了,也開(kāi)出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷(xiāo)售汽車(chē)怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷(xiāo)售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷(xiāo)繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫(xiě)了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?