你好,計算過程在圖片上
2.已知某公司擬購買設備-一臺, 需要一次性投資100萬元。經(jīng)測算,該設備使用壽命為5年,稅法亦允許按5年計提折舊;設備投人運營后每年可以新增加利潤20萬元。假定該設備按直線法折舊,預計的凈殘值率為5% ;不考慮建設安裝期和公司所得稅。 要求:(1)計算試用期內各年凈現(xiàn)金流量。 (2)計算該設備的靜態(tài)投資回收期。 (3)計算該投資項目的投資利潤率。 (4) 如果以10%作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值。
例題2】已知一公司擬于2009年初用自有資金購置設備一臺,需一次性投資100萬元。經(jīng)測算,該設備使用壽命為5年,稅法亦準許按5年計提折舊,設備投入運營后每年可新增息稅前利潤20萬元。假定,該設備按直線法折舊,預計的凈殘值率為5%,不考慮設備的建設期和公司所得稅。 要求: (1)計算使用期內各年凈現(xiàn)金流量; (2)計算該設備的靜態(tài)投資回收期; (3)計算該投資項目的投資利潤率; (4)如果以10%作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值。
已知某公司擬于 2020 年購置設備一臺,需一次性投資 300 萬元。經(jīng)測算,該設備使用壽命為 5 年,稅法亦允許按 5 年計提折舊;設備投入運營后每年可新增利潤 30 萬元。假定該設備接直線法折舊,預計的凈殘值率為 5 %;不考慮建設安裝期和公司所得稅。 要求: ( l )計算使用期內各年凈現(xiàn)金流量。 ( 2 )如果以 10 %作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值并判斷題該項目是否可以接受。 [(P/A,10%,5)=3.7908 (P/F,10%,5)=0.6209 (P/A,10%,4)=3.1699]
能不能算下這個題老師3.已知宏達公司擬于 2000 年初用自有資金購置設備一臺,需一次性投資 100 萬元。經(jīng)測算,該設備使用壽 命為 5 年,稅法亦允許按 5 年計提折舊;設備投入運營后每年可新增利潤 20 萬元。假定該設備按直線法折 舊,預計的凈殘值率為 5%;已知,(P/A,10%,5)=3.7908,(P/F,10%,5)=0.6209。不考慮建設安裝 期和公司所得稅。 要求:(1)計算使用期內各年凈現(xiàn)金流量; (2)計算該設備的靜態(tài)投資回收期; (3)如果以 10%作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值。
5.20年物甲公司擬用自有資金購置設備一臺,需一次性投資50萬元。經(jīng)測算后,該設備的使用壽命為5年,稅法也允許按5年計提折舊;設備投入運營后每年可新增利潤10萬元,假定設備按直線法折舊,預計的殘值率為5%;已知(PVA,10%,5)=3.7908,(PV/FV,10%,5)=0.6209。對建設安裝期和公司所得稅不予考慮。要求(1)計算使用期內各年凈現(xiàn)金流量。(2)計算該設備的靜態(tài)投資回收期。(3)計算該投資項目的會計利潤率。(4)如果以10%作為折現(xiàn)率,計算其凈現(xiàn)值。
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內外的住宿費(業(yè)務需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎