借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
老師好!月末只有進(jìn)項(xiàng)票,沒有銷項(xiàng),怎樣做分錄
沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄呢
老師你好,請問當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),不用交稅,會計(jì)分錄怎么做呢
老師,我們本月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),改怎么結(jié)賬呢,分錄咋寫呢
老生氣,這月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),那月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
請教一下A/B/C/D公司的合作業(yè)務(wù):A公司給B公司打1億元預(yù)付款,B公司轉(zhuǎn)給C公司通過C公司平臺消耗這筆X產(chǎn)品的業(yè)務(wù)款,但X產(chǎn)品的實(shí)際經(jīng)營權(quán)在D公司,現(xiàn)在要什么開具發(fā)票和做賬啊
在計(jì)算職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)時(shí),企業(yè)支付給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司支付派遣員工工資,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎?如果直接支付給勞務(wù)派遣員工,計(jì)算到工資基數(shù)里面嗎
你好我想問一下我有房產(chǎn)證沒有土地證能不能查到交沒交稅我有本人身份證號
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)出日后,注冊知悉對財(cái)務(wù)報(bào)表有重大影響的期后事項(xiàng),且管理層修改財(cái)報(bào)表,此時(shí)是對管理幫修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表出具新的審計(jì)報(bào)告嗎?
老師您好,設(shè)區(qū)的人民政府是地級市嗎?那市級人民政府是一樣的嗎
老師,我公司欠老板200萬,做了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注銷了,怎么處理合法合規(guī)?
郭老師有空嗎,請教下我們銀行的年化利率是利息嗎,現(xiàn)在是多少
我開票金額5000,收款是4996.6,客戶少付3.4,我想紅沖發(fā)票重開好還是做營業(yè)外支出好
怎么算增值稅稅負(fù),怎么根據(jù)稅負(fù)測算要勾選多少進(jìn)項(xiàng)稅額?!
納稅人提供建筑服務(wù)、租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天。小規(guī)模納稅人出租房子,能不能分期開票,開完票的季度交增值稅,實(shí)務(wù)上允許嗎
不用待抵扣嗎
這樣做了,進(jìn)項(xiàng)就為0了,下個(gè)月拿什么抵扣呢
待抵扣是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證,當(dāng)月沒法抵扣增值稅的情況。
有留抵轉(zhuǎn)出未交增值稅不是轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
我們就是一般納稅人,這個(gè)月沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),做分錄
好,做上面的分錄就可以的。
理解不了的話,你可以直接不用做。
那這樣做,下個(gè)月需要抵扣怎么做呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。