好,沒有核定的,不需要申報(bào)。
老師,您好!請問非獨(dú)立核算的公司,稅種核定時(shí)沒有核定個(gè)人所得稅,是否還需要申報(bào)!
老師,如果開分公司的話,請問不懂合并報(bào)表,核定時(shí)是要核定獨(dú)立核算還是非獨(dú)立合算呢?
非獨(dú)立核算的分公司,稅種未核定個(gè)人所得稅,是不用申報(bào)嗎
請問分公司 非獨(dú)立核算可不可以單獨(dú)核定個(gè)人所得稅:工資薪金,不在總公司進(jìn)行申報(bào)?
老師,分公司非獨(dú)立核算,稅務(wù)企業(yè)所得稅還需要申報(bào)嗎?要不要核這個(gè)稅種?
老師,請問個(gè)體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來啊
對方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
那核定了增值稅,印花稅,附加稅,需要提供什么報(bào)稅資料才能進(jìn)行報(bào)稅
嗯你好,已經(jīng)核定好了,直接登錄電子稅務(wù)局里面申報(bào)就可以的。
我的意思是報(bào)增值稅,是不是就需要提供統(tǒng)計(jì)開票信息,沒開票就按零申報(bào)
看你賬上做的 你賬上做了收入嗎?有無票收入嗎?
我們不做賬
你好,那就根據(jù)你開發(fā)票的梅開發(fā)票就不需要