一、計(jì)提工資后,有員工請(qǐng)假,應(yīng)付職工薪酬——工資的計(jì)提數(shù)據(jù)不準(zhǔn),因此在實(shí)際發(fā)放時(shí),沖銷原計(jì)提數(shù)據(jù),按實(shí)際的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)重新計(jì)提。
請(qǐng)問老師,我這個(gè)月工資計(jì)提多了,可以下個(gè)月做賬把計(jì)提多的部分減掉作為下個(gè)月工資的計(jì)提金額嗎?
老師請(qǐng)問一下,計(jì)提工資后,然后有員工請(qǐng)假,這個(gè)請(qǐng)假部份的工資如何做分錄? 計(jì)提工資時(shí)應(yīng)該先減掉這個(gè)請(qǐng)假的工資計(jì)提嗎?還是不減掉來計(jì)提?
老師請(qǐng)問一下,計(jì)提工資后,然后有員工請(qǐng)假,這個(gè)請(qǐng)假部份的工資如何做分錄? 計(jì)提工資時(shí)應(yīng)該先減掉這個(gè)請(qǐng)假的工資計(jì)提嗎?還是不減掉來計(jì)提?
老師,工資計(jì)提時(shí)是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資數(shù),員工請(qǐng)假扣工資的部分是在應(yīng)發(fā)工資中扣除后計(jì)提還是不扣除計(jì)提?如果不扣除的話,實(shí)際發(fā)放時(shí)該如何做分錄
計(jì)提工資的時(shí)候沒有扣除員工的請(qǐng)假工資,然后到實(shí)際發(fā)放的時(shí)候扣了,這個(gè)該怎么做了
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
計(jì)提時(shí)不用加請(qǐng)假工資嗎?
計(jì)提工資時(shí)不用考慮請(qǐng)假的工資,因?yàn)檎?qǐng)假工資就是屬于應(yīng)付工資的減少項(xiàng)。最后發(fā)放的應(yīng)付工資減少了。