同學(xué)你好 為啥少三千
老師,你好問下我們是一般納稅人,我現(xiàn)在有個問題,我接受這個公司的帳的時候,他們帳上銀行余額和實(shí)際余額少了3000多,我該怎么處理?
老師,您好,請問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實(shí)際上這個公司不欠我們的錢,好像是之前會計做錯賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),之前我公司的出納(也是我公司其中一個老板)去年年底,由于身體的原因,他現(xiàn)在不來公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒有給交帳,現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬多錢轉(zhuǎn)到之前那個老板名下,相當(dāng)于他欠我們的,這樣每個月核對賬目的時候,只需要看期末余額,就不用再看發(fā)生額了,請問這樣一筆分錄怎樣做?
老師 你好 我想問一下銀行存款余額實(shí)際和賬上不符 實(shí)際多 賬上少 原因是18年錄期初的時候錄錯了,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬
老師,您好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在是我在做進(jìn)銷項對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時,出現(xiàn)了進(jìn)項稅貸方有余額,而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡易計稅的,簡易計稅的金額與這個進(jìn)項余額剛好相等,請問一下該如何處理這個進(jìn)項貸方余額
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點(diǎn)一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經(jīng)費(fèi)要不要分?jǐn)?,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進(jìn)多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負(fù),怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務(wù)發(fā)票代繳個人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務(wù)費(fèi)時都有開票,并且我做了借方,銷售費(fèi)用-平臺服務(wù)費(fèi),有筆50是服務(wù)費(fèi)的返還,我做了抵減銷售費(fèi)用借方-50,那比如說之前收到的平臺費(fèi)發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費(fèi)用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務(wù)報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
開始他們的帳實(shí)差了很多,我都盡量調(diào)整了,可是還是少了,沒有找到原因
那就計入營業(yè)外支出吧
我賬上少,實(shí)際帳上多咋辦?
那就按照外賬來做哦
啥意思?我們現(xiàn)在就是做的外帳?我核對了兩遍沒有找到原因,我實(shí)際多錢,賬上少錢
那你問問還有什么沒做的 肯定還有沒做的
沒有查出來原因,
這個得挨筆查詢的哦
我扒了兩遍了。5年的帳
心情啊,不淡定了
那這個真的沒有辦法說的
謝謝老師了
滿意請給五星好評,謝謝