同學(xué)你好 為啥少三千
老師,你好問(wèn)下我們是一般納稅人,我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我接受這個(gè)公司的帳的時(shí)候,他們帳上銀行余額和實(shí)際余額少了3000多,我該怎么處理?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬(wàn)元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對(duì)賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對(duì)的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
老師你好,我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù),之前我公司的出納(也是我公司其中一個(gè)老板)去年年底,由于身體的原因,他現(xiàn)在不來(lái)公司了,但是他出納帳上還有12831.39元沒(méi)有給交帳,現(xiàn)在新的出納帳上期初余額為零,我們老板的意思就是把一萬(wàn)多錢轉(zhuǎn)到之前那個(gè)老板名下,相當(dāng)于他欠我們的,這樣每個(gè)月核對(duì)賬目的時(shí)候,只需要看期末余額,就不用再看發(fā)生額了,請(qǐng)問(wèn)這樣一筆分錄怎樣做?
老師 你好 我想問(wèn)一下銀行存款余額實(shí)際和賬上不符 實(shí)際多 賬上少 原因是18年錄期初的時(shí)候錄錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬
老師,您好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在是我在做進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅貸方有余額,而我們公司一整年剛好有兩筆收入是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,簡(jiǎn)易計(jì)稅的金額與這個(gè)進(jìn)項(xiàng)余額剛好相等,請(qǐng)問(wèn)一下該如何處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)貸方余額
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬(wàn)4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個(gè)表?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個(gè)月 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時(shí)候
橫向課題經(jīng)費(fèi)要不要分?jǐn)?,有時(shí)間期限
老師你好,請(qǐng)問(wèn)單位購(gòu)車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進(jìn)多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負(fù),怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票代繳個(gè)人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺(tái)收服務(wù)費(fèi)時(shí)都有開(kāi)票,并且我做了借方,銷售費(fèi)用-平臺(tái)服務(wù)費(fèi),有筆50是服務(wù)費(fèi)的返還,我做了抵減銷售費(fèi)用借方-50,那比如說(shuō)之前收到的平臺(tái)費(fèi)發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費(fèi)用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
開(kāi)始他們的帳實(shí)差了很多,我都盡量調(diào)整了,可是還是少了,沒(méi)有找到原因
那就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧
我賬上少,實(shí)際帳上多咋辦?
那就按照外賬來(lái)做哦
啥意思?我們現(xiàn)在就是做的外帳?我核對(duì)了兩遍沒(méi)有找到原因,我實(shí)際多錢,賬上少錢
那你問(wèn)問(wèn)還有什么沒(méi)做的 肯定還有沒(méi)做的
沒(méi)有查出來(lái)原因,
這個(gè)得挨筆查詢的哦
我扒了兩遍了。5年的帳
心情啊,不淡定了
那這個(gè)真的沒(méi)有辦法說(shuō)的
謝謝老師了
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝