如果是備注往來款,直接用其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目進行往來核算處理。
老師您好,我是建筑工程公司,接了私人業(yè)主別墅花園擴建工程來做,現(xiàn)在對方打算掛靠他名下的企業(yè)對公付款給我們公司,要求按對方公司抬頭開發(fā)票。 因為這樣,所以當時合同定的地址是對方公司地址,這個建筑服務(wù)實際發(fā)生地址是另一個。所以我按合同上的信息在發(fā)票備注欄備注項目地址時備注了合同上的地址。 請問這個問題大嗎?可以可以這樣開票不
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事房屋建筑工程施工業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(I)承建酌一項住宅工程完工,取得含增值稅工程款6 540 000元 。 (2)銷售庫存酌建筑材料,取得含增值稅價款61585元。 (3)將一臺施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個月,取得含增值稅租金22600元。 (4)向丙電網(wǎng)公司購電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元,所購電90%用于辦公樓,10%用于職工食堂。 (5)公司經(jīng)理王某國內(nèi)出差,取得注明王某身份信息伯鐵路往返車票兩張,票面金額共計1090元;支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額108元;支付餐費,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額36元。 (6)轉(zhuǎn)讓2005年自建的辦公用房一處,并簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),取得含增值稅價款525000元,選擇適用簡易計稅方法計稅;該辦公用房己提折舊105000元。 己知:建筑服務(wù)增值稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率為13%,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,鐵路旅客運輸服務(wù)按照9%計算進項稅額, 定。 計算增值稅
@江老師,自己房地產(chǎn)公司往自己建筑公司打款,備注的是安全文明施工措施費,是因為辦施工安全證,必須有這個轉(zhuǎn)款。房地產(chǎn)的施工人員是掛靠的自己建筑公司。 平時兩個公司的轉(zhuǎn)款備注往來款 ,這次這樣備注的話,還像備注往來款一樣做賬可以嗎?
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師 就是近期熱聊的注冊資金實繳制 有什么說法嗎? 我們是建筑勞務(wù)公司,我們注冊資金是5千萬,成立是2020年,公司是2022年買人家的,現(xiàn)在實收資本還是0,有4個股東,其中一個股東就是老板,其他的都是他家人,平時也就是老板往公司轉(zhuǎn)款 用作支付材料費或者人工費的 那這樣的話 我是不是可以把平時他轉(zhuǎn)進來的往來款作為實收資本入賬呢 他平時往來還挺頻繁的 金額大小都有
如果是小企業(yè)準則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計提了壞賬準備,資產(chǎn)合計會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當月看有點凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計準則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計入管理費用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費用明細表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
關(guān)鍵現(xiàn)在出納備注是安全文明措施費,當天出納又把錢從建筑公司轉(zhuǎn)回房地產(chǎn)公司了。1.像以前一樣做往來 2.建筑公司給房地產(chǎn)公司開票。
那就是出納轉(zhuǎn)款錯誤了,不是安全文明措施費。也就是說關(guān)聯(lián)企業(yè)之間存在一定的溝通問題。想轉(zhuǎn)安全文明措施費開具發(fā)票,后面又決定不這樣操作了。錢只能當往來賬處理了。