你好,(I)承建酌一項住宅工程完工,取得含增值稅工程款6 540 000元 。 計算銷項稅額=6540000/1.09*9%=540000
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事房屋建筑工程施工業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(I)承建酌一項住宅工程完工,取得含增值稅工程款6 540 000元 。 (2)銷售庫存酌建筑材料,取得含增值稅價款61585元。 (3)將一臺施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個月,取得含增值稅租金22600元。 (4)向丙電網(wǎng)公司購電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元,所購電90%用于辦公樓,10%用于職工食堂。 (5)公司經(jīng)理王某國內(nèi)出差,取得注明王某身份信息伯鐵路往返車票兩張,票面金額共計1090元;支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額108元;支付餐費,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額36元。 (6)轉(zhuǎn)讓2005年自建的辦公用房一處,并簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),取得含增值稅價款525000元,選擇適用簡易計稅方法計稅;該辦公用房己提折舊105000元。 己知:建筑服務(wù)增值稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率為13%,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,鐵路旅客運輸服務(wù)按照9%計算進項稅額, 定。 計算增值稅
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務(wù),2020年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)提供旅游服務(wù)取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元;并支付本單位導(dǎo)游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設(shè)計服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.6萬元(5)購進電信服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.2萬元(6)購進會議展覽服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務(wù)增值稅稅率為6%,不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務(wù)機關(guān)認證:甲旅游公司提供旅游服務(wù)選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當(dāng)月應(yīng)納稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事房屋建筑工程施工業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)承建的一項住宅工程完工,取得含增值稅工程款6540000元。(2)銷售庫存的建筑材料,取得含增值稅價款61585元。(3)將一臺施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個月,取得含增值稅租金22600元。(4)向丙電網(wǎng)公司購電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元,所購電90%用于辦公樓,10%用于職工食堂。(5)公司經(jīng)理王某國內(nèi)出差,取得注明王某身份信息的鐵路往返車票兩張,票面金額共計1090元;支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額108元;支付餐費,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額36元。(6)轉(zhuǎn)讓2005年自建的辦公用房一處,并簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),取得含增值稅價款525000元,選擇適用簡易計稅方法計稅;該辦公用房已提折舊105000元。已知:建筑服務(wù)增值稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率為13%,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,鐵路旅客運輸服務(wù)按照9%計算進項稅額,取得的扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。要求:根
算題1、甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事洗衣機的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)購進一批生產(chǎn)用零部件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額260000元。(2)購進一批生產(chǎn)工具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1040元;因管理不善,該批工具當(dāng)月全部被盜。(3)向銀行支付貸款利息,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。(4)購進與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的住宿服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額300元。(5)購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得注明員工身份信息的鐵路車票,票價共計21800元;取得公路客票,票面金額共計3090元,其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(6)采取折扣方式銷售M型洗衣機300臺,含增值稅單價5650元/臺,折扣額565元/臺,銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明;另收取洗衣機的包裝物押金67800元。(7)采取以舊換新方式銷售N型洗衣機400臺,含增值稅單價4520元/臺,舊洗衣機折價339元/臺。已知:增值稅稅率為13%;鐵路旅客運輸
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事房屋建筑工程施工業(yè)務(wù)。2019年6月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(()承建酌一項住宅工程完工,取得含增值稅工程款6540000元。(2)銷售庫存酌建筑材料,取得含增值稅價款61585元。(3)將一臺施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個月,取得含增值稅租金22600元。(4)向丙電網(wǎng)公司購電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元,所購電90%用于辦公樓,10%用于職工食堂。(5)公司經(jīng)理王某國內(nèi)出差,取得注明王某身份信息伯鐵路往返車票兩張,票面金額共計1090元;支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額108元;支付餐費,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額36元。(6)轉(zhuǎn)讓2005年自建的辦公用房一處,并簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),取得含增值稅價款525000元,選擇適用簡易計稅方法計稅;該辦公用房己提折舊105000元。已知:建筑服務(wù)增值稅稅率為9%,銷售貨物增值稅稅率為13%,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%,鐵路旅客運輸服務(wù)按照9%計算進項稅額,定。計算增值稅
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
(2)銷售庫存酌建筑材料,取得含增值稅價款61585元。 計算銷項稅額=61585/1.13*13%=7085
(3)將一臺施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個月,取得含增值稅租金22600元。 計算銷項稅額=22600/1.09*9%=1866
(4)向丙電網(wǎng)公司購電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1170元,所購電90%用于辦公樓,10%用于職工食堂。 計算進項稅額=1170,進項稅額轉(zhuǎn)出=1170*10%=117
(5)公司經(jīng)理王某國內(nèi)出差,取得注明王某身份信息伯鐵路往返車票兩張,票面金額共計1090元;支付住宿費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額108元;支付餐費,取得增值稅普通發(fā)票注明稅額36元。 計算進項稅額=108
(3)將一臺施工設(shè)備出租給乙公司,租期1個月,取得含增值稅租金22600元。 計算銷項稅額=22600/1.13*13%=2600
謝謝老師啊
(6)轉(zhuǎn)讓2005年自建的辦公用房一處,并簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),取得含增值稅價款525000元,選擇適用簡易計稅方法計稅;該辦公用房己提折舊105000元。 計算銷項稅額=525000/1.05*5%=25000
本期應(yīng)納稅增值稅=25000%2B540000%2B7085%2B2600--1170%2B117-108
你好,客氣了,是不是要求本期應(yīng)納稅增值稅
好的謝謝老師
是要求本期
你好,那就是上面的計算公式,
謝謝老師的解答
你好,祝你學(xué)習(xí)快樂,