你好? ?按增值稅原理的話? ? 開9%的含稅單價=5/1.03*1.09=5.29126213592
老師,請問下,含稅金額185萬,13個點的,這是購進開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點是9個點,那如果賣出,按13個點,金額是多少呀,需要加減進項稅和銷項稅嗎
出售服務(wù)類5元一個平方,含3個點的稅,如果要開9個點的稅票就要加在原有單價上加稅點,請問如果開9個點的票,單價是多少
請問老師,開票金額10萬,單價是17.原來談的是3個點,現(xiàn)在改成開9個點按含3點稅開票單價是17,現(xiàn)在改成9個點稅開票,對方貼多出來的稅費,單價改成多少啊
老師請問有一個掛靠項目總價款是615萬,對方開9個點的票,我們開13個點的票和3個點的勞務(wù)票給對方,請問615萬我要開多少13個點的票和多少3個點勞務(wù)票給對方正好平對方9個點的票,這個應(yīng)該怎么算
甲方要求開9個點的票,100萬的工程要交多少稅,如果勞務(wù)票是3個點的能抵扣多少?材料是13個點的又抵扣多少?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦