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結(jié)轉(zhuǎn)專利注冊費25000,前期已通過其他應付款核算怎么寫分錄

結(jié)轉(zhuǎn)專利注冊費25000,前期已通過其他應付款核算怎么寫分錄
2021-09-07 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-07 10:10

你好 ; 借管理費用-專利費 貸 其他應付款

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快賬用戶4183 追問 2021-09-07 10:11

拿到了專利證書,借方不是應該寫無形資產(chǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:14

?你好 ;? ?你現(xiàn)在? ?如果還沒有取得證書 先做管理費用 。 取得證書做 無形資產(chǎn)沖費用 ; 如果一開始都取得證書了? 才是一次性計入無形資產(chǎn)去攤銷的??

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快賬用戶4183 追問 2021-09-07 10:19

題目是這樣:申請的電子元器件BALV1.0發(fā)明專利證書已經(jīng)通過認定并拿到了專利證書,結(jié)轉(zhuǎn)專利注冊費25000,前期已通過其他應付款核算

題目是這樣:申請的電子元器件BALV1.0發(fā)明專利證書已經(jīng)通過認定并拿到了專利證書,結(jié)轉(zhuǎn)專利注冊費25000,前期已通過其他應付款核算
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齊紅老師 解答 2021-09-07 10:22

你好 計入 無形資產(chǎn)去核算??

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你好 ; 借管理費用-專利費 貸 其他應付款
2021-09-07
您好 借:應付利息 24000 借:財務費用 12000 貸:財務費用 36000
2023-05-28
借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應收款。
2022-02-25
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應收款。
2021-09-28
你好 這個專利應該是計入 無形資產(chǎn)去的。 借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 按月分攤 :借 研發(fā)支出 -資本化支出 -專利攤銷費貸 累計攤銷
2021-03-12
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