你好 ; 借管理費用-專利費 貸 其他應付款
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項為??顚S茫浽趺慈绾螌懻埢貜?您看是收到款項時 借,銀行存款 貸 專項應付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借,專項應付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
結(jié)轉(zhuǎn)專利注冊費25000,前期已通過其他應付款核算怎么寫分錄
收到行政管理部門用電費增值稅專用發(fā)票一份,款項已在上月預付(上月已經(jīng)通過其他應收款進行處理)怎么寫會計分錄
通過銀行結(jié)算本季度短期借款利息36000,其中10,11月已計提應付利息24000,本月應負擔利息12000這個怎么做分錄
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產(chǎn)負債表長期借款年初數(shù)為0年末數(shù)為40萬。 那么編制現(xiàn)金流量表中借款收到的現(xiàn)金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
拿到了專利證書,借方不是應該寫無形資產(chǎn)嗎
?你好 ;? ?你現(xiàn)在? ?如果還沒有取得證書 先做管理費用 。 取得證書做 無形資產(chǎn)沖費用 ; 如果一開始都取得證書了? 才是一次性計入無形資產(chǎn)去攤銷的??
題目是這樣:申請的電子元器件BALV1.0發(fā)明專利證書已經(jīng)通過認定并拿到了專利證書,結(jié)轉(zhuǎn)專利注冊費25000,前期已通過其他應付款核算
你好 計入 無形資產(chǎn)去核算??