你好,學(xué)員,可以的,按照開票金額的
老師好,請(qǐng)問沒有購(gòu)銷合同怎么交印花稅?可以按發(fā)票上的金額嗎
老師好,請(qǐng)問,日常的采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)都沒寫合同,印花稅一直按照發(fā)票交, 請(qǐng)問是按不含稅金額交嗎?
老師請(qǐng)問印花稅購(gòu)銷合同,按照進(jìn)貨與銷售發(fā)票不含稅金額申報(bào)可以嗎?
老師,我申報(bào)印花稅時(shí)可以按開票銷售額交稅嗎?還是非要按購(gòu)銷合同上的金額來?
老師請(qǐng)問一下,購(gòu)銷合同的印花稅該怎么交?是按購(gòu)進(jìn)合同的金額和銷售合同的金額*0.03%?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤(rùn)89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營(yíng)業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的???有點(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)加折舊是營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫
老師是用不含稅價(jià)(購(gòu)入和售出金額相加)嗎
是用不含稅價(jià)(購(gòu)入和售出金額相加)
那老師,購(gòu)買的貨物沒有售完這次上了印花稅,下次上印花稅只有銷沒有購(gòu)怎么辦呢?
你可以兩條線,采購(gòu)的按照實(shí)際采購(gòu)的申報(bào);銷售的按照實(shí)際銷售的
冉老師可以同一個(gè)月申報(bào)兩次嗎?
不可以,但是填寫的界面,你分兩行,申報(bào)的界面
好的好的曉得了謝謝老師
不客氣,祝你工作順利