您好 計入無形資產(chǎn)的是200 稅額200不計入無形資產(chǎn)的價值 200是不含稅的
請問老師,實現(xiàn)利潤300萬是不是以存貨300萬賬面價值為基礎得出的?那么公允價值200萬是評估減值對不對?那么利潤調(diào)整不是應該從總的利潤中減掉這個(300萬-200萬)?答案是加上這部分的利潤,這個怎么理解哦?謝謝!
請問老師這題為啥不用200+12減掉價值呢 專票上200是含稅的嗎
請問這個題為什么不用組成計稅價格的思路去算呢?若是組價去計算是按照80000+1000+200進行組價嗎?
老師這兩個題有啥不一樣,第一問,計算剃稅時候,第一個為啥要用120-50第二題為啥要用200減呢?還有我問一下免抵退稅和免退稅的第一問剃稅都是按照啥價格來計算,
請問倉庫應該發(fā)一批價值100元的貨,錯發(fā)成200元的貨出去,增值稅專用發(fā)票開的是100元,現(xiàn)在客戶已經(jīng)默默用掉了這批貨,退不回來了,請問稅務上我們有什么損失呢
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?