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老師,用于過賬的發(fā)票,有專票的抵扣稅額,內(nèi)賬要怎么做

2021-09-06 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 17:42

同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣就行了 內(nèi)賬不用單獨(dú)做的

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快賬用戶5436 追問 2021-09-06 17:44

交稅的時(shí)候,內(nèi)外賬平等的情況,要怎么做

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快賬用戶5436 追問 2021-09-06 17:46

8月要交8500元增值稅,內(nèi)賬只顯示5000元,另外的3500元,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-06 17:57

同學(xué)你好 內(nèi)賬和外賬怎么平等

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快賬用戶5436 追問 2021-09-06 18:01

交稅稅額不平等的話,是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5000 管理費(fèi)用-增值稅3500,貸銀行存款是嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-06 18:09

嗯 這樣做就可以的

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣就行了 內(nèi)賬不用單獨(dú)做的
2021-09-06
您好 請問去年發(fā)票怎么寫的分錄
2022-04-18
你好這個(gè)用于你們公司哪里這個(gè),費(fèi)用話,借以前年度損益調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額,貸????其他應(yīng)付款,借未分配利潤,。貸以前年度損益調(diào)整
2021-06-08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤分配未分配利潤
2022-04-18
你好,收到專用發(fā)票,不抵扣的話用做賬,你要抵扣,就認(rèn)證,
2021-05-26
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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