這里填寫的是不含稅的銷售額。
老師,餐飲業(yè)享受加計(jì)抵扣要填一個(gè)聲明。填含稅還是不含稅的銷售額呀
老師加計(jì)抵減聲明的四項(xiàng)服務(wù)銷售額是看稅盤里的開票合計(jì)數(shù)嗎?填含稅金額還是不含稅金額?有的收入是不開票的,那全部銷售額要怎么計(jì)算?
老師,增值稅加計(jì)抵減的那個(gè)聲明上的銷售額是含稅的還是不含稅的金額?
老師,這個(gè)適用15%加計(jì)抵減政策的聲明里,銷售額這兒填的是含稅的么
在電子稅務(wù)局上填寫生產(chǎn),生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策聲明申請(qǐng)中服務(wù)銷售額和總銷售額分別應(yīng)該填哪的金額呢,因?yàn)楸灸觊_票不含稅金額跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不一樣,前者比后者金額高
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,填錯(cuò)了怎么辦
我填了含稅
你好,你看下還能修改嗎?
沒(méi)有修改的地方
你在查詢里面看下能更正嗎?或者是作廢?
沒(méi)有,只有的查看,打印和導(dǎo)出
作廢聲明沒(méi)有嗎?那你問(wèn)一下稅務(wù)局那邊能給你修改吧。
老師,新企業(yè)買了兩個(gè)稅盤,一個(gè)主一個(gè)分,增值稅怎么抵扣呀?拿到的專票進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)算進(jìn)項(xiàng)了,
兩個(gè)專票,兩個(gè)普票,合計(jì)740元
第一次購(gòu)買的金稅盤可以抵扣。以后購(gòu)買的,不可以以每年的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣。
非第一次只能抵扣維護(hù)費(fèi)?
我發(fā)票認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)勾選了,現(xiàn)在全額扣,怎么填報(bào)增值稅表呢
對(duì)的是的, 能全額抵扣的填寫35藍(lán),然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。