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我這個(gè)月銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅為負(fù)數(shù)-968.91元,即本月應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)968.91元,就不用交稅了,但這個(gè)負(fù)數(shù)賬務(wù)上需要處理嗎?如果需要處理怎么做分錄呢?請(qǐng)老師指教[合十][合十][合十]

2021-09-06 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-06 11:16

同學(xué)你好 這個(gè)不需要處理的

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同學(xué)你好 這個(gè)不需要處理的
2021-09-06
你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-12-02
您好,不通過(guò)開(kāi)票來(lái)消化進(jìn)項(xiàng)稅,可以留抵退稅的
2024-12-12
你好,這一步就不用做了。
2021-12-09
你好,根據(jù)你的描述,之前的會(huì)計(jì)應(yīng)該是想讓未交增值稅的余額跟增值稅申報(bào)表上的期末數(shù)對(duì)應(yīng)上(其實(shí),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下的各個(gè)科目不串戶,不用來(lái)回結(jié)轉(zhuǎn)的)。繳納增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交,貸銀行存款。期末留抵,你可以接著延用之前的做法,借銷項(xiàng),未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)。
2025-01-06
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