你好,是的,需要放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
增值稅專用發(fā)票勾選認(rèn)證期限為多長時(shí)間?當(dāng)期取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在當(dāng)月未進(jìn)行勾選認(rèn)證就把它計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中?
由于我公司進(jìn)項(xiàng)多,我前任把一些進(jìn)項(xiàng)專票先入帳,未認(rèn)證勾選的專票放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目下對嗎,可轉(zhuǎn)成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅下嗎
老師你好,請問一下我上個(gè)月做帳有待認(rèn)證的發(fā)票,以前也沒把它轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)抵扣,也忘記了把待認(rèn)證的轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月我是直接把待認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時(shí)候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時(shí)候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
合伙企業(yè)需要繳納的個(gè)人所得稅,要按各個(gè)合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個(gè)人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費(fèi),是掛管理費(fèi)用嗎?這個(gè)也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
未認(rèn)證勾選是放待認(rèn)證,還是待抵扣?
你好,建議你放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
她已放待抵扣了,要轉(zhuǎn)成待認(rèn)證嗎?
不需要的,他這樣處理,相當(dāng)于是簡化處理的
這樣增值稅申報(bào)表上要體現(xiàn)嗎
不需要啊,這個(gè)你們還沒有抵抗而已的
那申報(bào)表上待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅指什么?
經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額.主要是輔導(dǎo)期一般納稅人來填寫. 但是根據(jù)你的描述,應(yīng)該是過了輔導(dǎo)期的
放待認(rèn)證是確切一些,放待抵扣也行,不用把它從待抵扣轉(zhuǎn)到待認(rèn)證下,我理解的對嗎
是的。但是這個(gè)是簡化處理,是為了方便的
那不簡化,正常應(yīng)如何處理?
你這兩個(gè)科目分別是核算沒有認(rèn)證沒有抵抗,認(rèn)證了沒有抵扣
那我現(xiàn)在不是未認(rèn)證未抵扣嗎
你好,你這個(gè)是認(rèn)證了未抵扣啊