你好,學員,請問這個具體哪里不清楚
練習固定資產(chǎn)增加的核算。 gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務: 1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)。款項已付。機床已交付生產(chǎn)車間使用。 2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)該設(shè)備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅2600元(增值稅稅率嗚嗚9%) 3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制相關(guān)的會計分錄。
[目的]練習固定資產(chǎn)增加的核算。[資料]GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%.該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц?,機床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票--張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元,含稅遠費4500元(增值稅稅率9%)。該設(shè)備由銷售方負責安裝,安裝定畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅2600元(增值稅稅率為9%)。3..上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。[要求]根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制相關(guān)的會計分錄。
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц?機床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
1.購人不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為9%)??铐椧阎Ц?機床已交付生產(chǎn)車間使用。2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負責安裝安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)試費為2600元(增值稅稅率為9%)。3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:-|||-1.購入不需要安裝的機床一臺,不含稅價款99450元,含稅運費6000元(增值稅稅率為-|||-%)??铐椧阎Ц?機床已交付生產(chǎn)車間使用。-|||-2.企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅-|||-費4500元(增值稅稅率為9%)。該設(shè)備由銷售方負責安裝,安裝完畢后支付的含稅安裝調(diào)-|||-費為2600元(增值稅稅率為9%)。__-|||-3.上述需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用
公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標準賠償員工? 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放,是否會賠付少一些
請問老師,老板無票支出5萬,能入賬報銷嗎?
老師好,個體工商戶25年需要年報嗎?幾號截止?在哪里申報?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險一金”個人繳費均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務報酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元;要求:(1)計算李某每月應預繳的個人所得稅;(2)計算李某年終匯算清繳應補(退)稅額。
老師請教一下 比如我 10號預付款給 a公司、 15號收到發(fā)票 、 我可以只記 10號的銀行付款的記賬憑證、然后 15號的發(fā)票也附在10號的付款時候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關(guān)。
兩個股東,注冊資金20萬,認繳。有一個股東想退出,他剛成立公司時自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個股東嗎
老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
123題不會計算
分錄也不會
1、借固定資產(chǎn)-機床99450%2B6000/(1%2B9%) 應交稅費應交增值稅(進項稅)99450*13%%2B6000/(1%2B9%)*9% 貸銀行存款)99450*(1%2B13%)%2B6000 2、借在建工程250000%2B4500/(1%2B9%)%2B2600/(1%2B9%) 應交稅費應交增值稅(進項稅)250000*13%%2B4500/(1%2B9%)*9%%2B2600/(1%2B9%)*9% 貸應付票據(jù)250000*(1%2B13%)%2B4500/(1%2B9%)%2B2600/(1%2B9%) 3、借固定資產(chǎn)250000%2B4500/(1%2B9%)%2B2600/(1%2B9%) 貸在建工程250000%2B4500/(1%2B9%)%2B2600/(1%2B9%)
謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,早點休息
老師為什么我算出來借貸不一樣
學員,你說的那個借貸不一樣