同學好 現(xiàn)在機考的基本都是上面的表示方法了
上面那100是含稅還是不含稅,下面100老師又說不含稅, 根據老師這個公式我算了下進貨成本和老師的也不一樣 我那里理解錯了?
老師,計算題的乘和除,要寫上面那樣還是下面那樣呀
老師,計算題乘號和除號,是用上面那兩個還是下面那兩個?
中級會計考試的機考模擬系統(tǒng)里面的計算分析題,上面寫,要求計算的,可不列出計算過程,那下面題目要求一,是直接寫答案還是要寫計算過程?需要列出公式嗎?應該怎么寫?
嗯,老師我問一下你那個在那個考試中就計算那個,計算那個過程就是什么?1000乘以6%乘以年金限值,然后再加上乘以那個復利限值。這些寫完,然后后面要不要把年金限制那個計算的那個東計算的那個結果再寫一遍,然后再寫答案呢?還是說還是說把那個年金限制那些。嗯,乘以1000,那就寫完之后直接給答案就可以了,就要不要有那個過程,有過程就很,就時間就會浪費一些嘛,就寫到前面1000乘6%乘以。括號連接線的系數(shù),現(xiàn)在直接給答案。
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
老師,我們是商貿公司,從農戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,分錄怎么做
好的,兩種應該也都可以吧
是的,兩種都可以的。